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老師,您好,麻煩問一下,計(jì)提加計(jì)扣除,做的憑證是借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎,那次月實(shí)際抵減應(yīng)該怎么做

2023-10-16 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 17:48

您好,是的就是這么做賬的

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快賬用戶2558 追問 2023-10-16 17:49

次月,實(shí)際抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸增值稅加計(jì)扣除,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:49

對(duì)的,抵減的時(shí)候這么做的

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快賬用戶2558 追問 2023-10-16 17:49

收到謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:49

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝

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您好,是的就是這么做賬的
2023-10-16
附加稅是按照加計(jì)抵扣之后的增值稅金額乘以12%計(jì)提的 附加稅不再單獨(dú)加計(jì)
2021-10-15
你好,你的加計(jì)抵減是體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入里?
2024-04-07
是的,就是那樣做的哈
2023-10-30
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
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