您好 系統(tǒng)還是按照3%計(jì)算的哈 所以還是24800*0.03=744
老師您好,小規(guī)模超30萬申報(bào)增值稅時(shí)自動帶出的稅是3個(gè)點(diǎn),在減免表里本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減額都是按收入的2%填,對嗎
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動調(diào)整嗎
小規(guī)模開1%的普票,未到30萬免稅,確定認(rèn)一下不含稅銷售額填入小微企業(yè)免稅銷售額,小企企業(yè)免稅額稅率自動帶出來3%,這個(gè)要怎樣辦?實(shí)際免征稅和發(fā)票上的不一致
小規(guī)模,本季度只有未開票收入,填寫完后,本期免稅額是3%自動帶出的,小規(guī)模免稅額不是1%嗎,一個(gè)自動帶出額有影響嗎,未開票收入24800,表上自動帶出額744,實(shí)際免稅額不是248嗎
你好,本司小規(guī)模,24年整年都是開普票。今天申報(bào)增值稅本季度收入539586.34元,框住的減免稅額7737.39自動帶出的,為什么不是2%?
申報(bào)時(shí)系統(tǒng)中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后來才知道是供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,說后面重新開始,我賬里該如何做分錄
水費(fèi)只有房東給的收據(jù),這種能稅前扣除嗎?需要怎么做才能稅前扣除
餐飲服務(wù)需要繳納印花稅嗎
老師,公司由小規(guī)模變更成一般納稅人后,是不是小規(guī)模期間未開的票后面開票也只能按一般納稅人來開了
老師,企業(yè)籌建期,雇傭了20來個(gè)臨時(shí)工,有13萬多工資,如果發(fā)工資直接發(fā)一個(gè)人頭上,這個(gè)人需要給公司開什么發(fā)票,他需要交多少稅,然后與公司簽訂什么樣的合同
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是按什么報(bào)稅
你好老師我問一下,我建筑行業(yè)我在外地施工在外地稅務(wù)局工人申報(bào)了個(gè)人所得稅,那我在本地申報(bào)所得稅的時(shí)候人數(shù)填寫的話我還要包括外地已經(jīng)申報(bào)過的那幾個(gè)工人嗎
現(xiàn)在需要之前關(guān)于注冊資本金出資的股東會決議是在工商窗口調(diào)取還是現(xiàn)在自行寫一個(gè)
老師,您好,我就接了一家賬,賬上有壞賬準(zhǔn)備,這種咋處理呢?
企業(yè)對使用壽命不確定的無形資產(chǎn) 也要攤銷嗎 一般采用哪種攤銷方法
對,系統(tǒng)是這樣那不用管是嗎 那記賬應(yīng)交增值稅我們是按哪個(gè)呢
系統(tǒng)是這樣那不用管 做賬按照1%就可以了