你好,這個你把申報表發(fā)來看一下。
老師你好!我是小規(guī)模納稅人本季度申報增值稅不達收入不達到30萬免增增值稅對吧?但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢?稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個季度30萬里面的金額!怎么這邊稅局又不免呢?
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
小規(guī)模納稅人,申報增值稅申報表,實際開具普票40萬,開票選擇稅率為1%,增值稅納稅申報表帶出來的稅額是3%的稅額。怎么填寫減免申報表,新疆本年度增值稅稅率3%的征收率減按1%征稅
填寫增值稅申報表主表時,第四季度沒有開專票,一二欄不用填寫,只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額,十六欄本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶不出來數(shù),十七和十八欄本期免稅額自動帶出,申報時顯示十六欄的減征額不能為空,十六欄怎么填,第四季度開的都是普票,總金額109645元,請問十六欄填多少
你好老師。小規(guī)模納稅人報稅的時候,有一個增值稅減免申報明細表,這個表是不是季度不超過30萬的時候,需要把2%的見減免額寫到本期發(fā)生額上,2024年的報表自動帶出23年12月的2%減免額,這樣是對的嗎?有的學(xué)習(xí)視頻,他們不填這個表,但是我上次報表,不填寫是不能通過的
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費入什么費用
好的,謝謝
你好,你這個有些什么收入,收入都是開的3%的嗎?
開票是按1%來開的
學(xué)生的培訓(xùn)費或者學(xué)校的培訓(xùn)費
你這個可以自己改一下,按正確的來
你好,這個是什么意思?圖中的386869.50是第四季度開出去的發(fā)票不含稅收入。跟填報收入相差15萬多,這個15萬是之前的預(yù)收款(沒開票,銀行收學(xué)生培訓(xùn)款)本季度轉(zhuǎn)成收入的,那這個提示要理會嗎?
你確認沒問題就可以提交。
那他這段話其實是什么意思?是指哪里錯了?
你好,好他是說你申報的數(shù)據(jù)比系統(tǒng)上面的數(shù)據(jù)大。 因為你有不開票收入,所以是沒問題的。