你好 是的 還有主表應(yīng)納稅減征額也得填寫的
老師您好,小規(guī)模超30萬(wàn)申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)帶出的稅是3個(gè)點(diǎn),在減免表里本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減額都是按收入的2%填,對(duì)嗎
老師您好,我們這里報(bào)增值稅的時(shí)候有疫情減免政策,小規(guī)模3%減按1%繳納,減免2%的部分該怎么報(bào)?按照實(shí)際3%計(jì)算稅額填到本期發(fā)生額還是按照2%填本期發(fā)生額
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn),減按1%,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊,本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額,然后自動(dòng)生成到主表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開(kāi)的全是普票,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),不用繳納增值稅。
未達(dá)起征點(diǎn): 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會(huì)提示比對(duì)不通過(guò),但是也可以點(diǎn)擊下一步進(jìn)行申報(bào),這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應(yīng)抵減稅額和期末余額自動(dòng)帶出,那本期實(shí)際抵減稅額如何填,還需要填嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和5101的制造費(fèi)用有什么不一樣
老師麻煩問(wèn)一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時(shí)的臨時(shí)工的工資是需要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開(kāi)始生產(chǎn),采購(gòu)的原材料數(shù)量是以自己的過(guò)磅單入庫(kù),還是按對(duì)方的,還是說(shuō)按雙方結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)?
貨物出口的流程能大白話說(shuō)一下嘛?
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國(guó)有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng),研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開(kāi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開(kāi)管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問(wèn)這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒(méi)有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
是2%對(duì)嗎?減免表期末余額應(yīng)該是0對(duì)吧
你好是的,是正確的