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老師您好,小規(guī)模超30萬(wàn)申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)帶出的稅是3個(gè)點(diǎn),在減免表里本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減額都是按收入的2%填,對(duì)嗎

2020-10-17 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 13:29

你好 是的 還有主表應(yīng)納稅減征額也得填寫的

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快賬用戶8088 追問(wèn) 2020-10-17 13:31

是2%對(duì)嗎?減免表期末余額應(yīng)該是0對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:38

你好是的,是正確的

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你好 是的 還有主表應(yīng)納稅減征額也得填寫的
2020-10-17
你好; 按照不含稅營(yíng)業(yè)收入*2%計(jì)算寫減免表的2-4欄次的??
2023-07-11
您好,對(duì)的,這個(gè)是寫的2127.02的這個(gè)
2023-07-12
你好 需要交增值稅的嗎
2022-04-01
您好 這種不需要填寫減免稅申報(bào)表 填在小微企業(yè)欄次就好了
2021-04-12
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