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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn),減按1%,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊,本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額,然后自動(dòng)生成到主表嗎

2023-07-11 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-11 12:06

你好; 按照不含稅營(yíng)業(yè)收入*2%計(jì)算寫減免表的2-4欄次的??

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快賬用戶4652 追問(wèn) 2023-07-11 12:08

然后主表是填在本期應(yīng)納稅減征額18欄是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-11 12:09

你好;? ?是的; 到時(shí)? 2%部分在減征欄次的??

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你好; 按照不含稅營(yíng)業(yè)收入*2%計(jì)算寫減免表的2-4欄次的??
2023-07-11
你好不交稅的,直接按系統(tǒng)的3%就可以了,這個(gè)不影響。
2021-01-17
你好,普通發(fā)票的不需要交增值稅的,不用填寫減免表。
2024-07-23
你好不需要交稅的,不用填寫。
2022-01-25
你好,開的是1%的發(fā)票嗎?如果是的話,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。
2024-01-04
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