你好; 按照不含稅營(yíng)業(yè)收入*2%計(jì)算寫減免表的2-4欄次的??
老師您好,小規(guī)模超30萬(wàn)申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)帶出的稅是3個(gè)點(diǎn),在減免表里本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減額都是按收入的2%填,對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)45萬(wàn),直接主表填報(bào),還需要填寫增值稅減免申報(bào)表嗎
小微企業(yè),減免2%的這個(gè)稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),自動(dòng)會(huì)會(huì)生成到主表16行本期應(yīng)納稅減征額里面呢?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn),減按1%,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊,本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額,然后自動(dòng)生成到主表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),不用繳納增值稅。
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來(lái)的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬(wàn),免稅的收入5萬(wàn),在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
然后主表是填在本期應(yīng)納稅減征額18欄是嗎
你好;? ?是的; 到時(shí)? 2%部分在減征欄次的??