你好,“本期繳納上期應(yīng)納稅”是本期實(shí)繳金額,期末未繳的就是應(yīng)納稅額扣除已交稅金的余額
老師你好,我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)彈出來“當(dāng)前存在期末未繳稅額,請核實(shí)是否填寫在30欄本期繳納上期應(yīng)繳納稅額”這個(gè)怎么處理呢
老師,這個(gè)增值稅報(bào)表有點(diǎn)不明白,為什么未繳納稅額,和本期應(yīng)該繳納的稅額不一致?我理解是還有稅款沒有繳納啊
第三幅圖的這兩個(gè)數(shù),本期繳納,這不是在申報(bào)嗎?怎么還來個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅,還有這個(gè)期末未繳,期末未繳的不是應(yīng)納稅額嗎?為什么還有個(gè)這個(gè),我不理解
有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報(bào)上個(gè)月的增值稅嗎?正在申報(bào)怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應(yīng)納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應(yīng)該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應(yīng)納稅額,看著也不對呀
有哪位老師懂這個(gè)增值稅申報(bào)表的嗎?這個(gè)期末未繳稅額的稅是等于應(yīng)納稅額嗎?期末未繳稅額是自己跳出來的,不是我填上去的
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤