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有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎?正在申報怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應納稅額,看著也不對呀

有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎?正在申報怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應納稅額,看著也不對呀
有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎?正在申報怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應納稅額,看著也不對呀
2023-10-16 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-16 18:29

您好!1月申報12月的稅,1月繳納12月的稅,這個本期說得說12月,那么本期繳納上期,就是12月繳納11月的稅,本期未交的稅就是12月應交的稅

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快賬用戶6143 追問 2023-10-17 08:42

那我1月份不是正在申報12月份的稅嗎?那12月份應交的稅不應該是我的應納稅額嗎?但是表里面明顯不一樣呀

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:14

您好!12月賬上的應交稅費應該等于申報表中的未交的增值稅,如果不對,就說明填錯了哦

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您好!1月申報12月的稅,1月繳納12月的稅,這個本期說得說12月,那么本期繳納上期,就是12月繳納11月的稅,本期未交的稅就是12月應交的稅
2023-10-16
每個月都是正常交稅的嗎?如果是的話,30欄和25欄填寫一樣的就行。
2023-02-10
你好,“本期繳納上期應納稅”是本期實繳金額,期末未繳的就是應納稅額扣除已交稅金的余額
2023-10-12
同學你好。左邊的對應數(shù)字 才是應納稅額。你 畫線的部分 屬于即征即退事項,與賬務處理相關的只核算退稅部分。其他不用管的。
2023-10-18
同學你好,這個增值稅申報的,在實際處理當中,你上面提到的只是一個主表,它后面都會有對應的附表,比如銷項的收入,稅額,進項的金額以及稅額,把這些對應的附表,填完整后,這個主表就會根據(jù)附表自動算出來的,
2022-04-12
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