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老師,我這有家企業(yè)增值稅申報(bào)表為什么期初未繳金額有數(shù)呢?還繳納了好幾次還剩一些,但本期應(yīng)繳納金額是0,看不懂呢,難道不需要繳納了嗎

2021-08-02 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-02 19:30

同學(xué)你好,你說的是增值稅申報(bào)表的第幾欄問題,有的是有這個現(xiàn)象

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快賬用戶6414 追問 2021-08-02 19:37

老師,是第25行

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齊紅老師 解答 2021-08-02 19:58

同學(xué)你好,你再看下27行,

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快賬用戶6414 追問 2021-08-02 19:59

老師,27行是0

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齊紅老師 解答 2021-08-02 20:02

同學(xué)你把報(bào)表,發(fā)我看下,

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快賬用戶6414 追問 2021-08-02 20:06

這是這個月的,能看到嗎

這是這個月的,能看到嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-02 20:10

同學(xué)你好,你電話問下稅務(wù)局,是不是沒有繳稅,之前漏掉的,

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同學(xué)你好,你說的是增值稅申報(bào)表的第幾欄問題,有的是有這個現(xiàn)象
2021-08-02
你好,應(yīng)該是填寫零,這個25蘭,它是自動出的,是上一個月的,應(yīng)補(bǔ)稅款,你在35欄填寫一樣的數(shù)據(jù)就可以。
2021-04-03
您好!1月申報(bào)12月的稅,1月繳納12月的稅,這個本期說得說12月,那么本期繳納上期,就是12月繳納11月的稅,本期未交的稅就是12月應(yīng)交的稅
2023-10-16
截圖主表,看一下的,你的25藍(lán)是等于30藍(lán)嗎?
2021-04-09
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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