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老師,我想問(wèn),增值稅申報(bào)表期末未繳納稅,就是企業(yè)應(yīng)交未交的金額嗎?有沒(méi)有別的可能,我們企業(yè)從不欠稅,但增值稅申報(bào)表期末未繳稅額1百多萬(wàn)

2023-02-22 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-22 09:32

好,這個(gè)25欄是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅的,應(yīng)該和30欄填寫一樣的。

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快賬用戶2062 追問(wèn) 2023-02-22 09:46

老師幫忙看看這表里的問(wèn)題

老師幫忙看看這表里的問(wèn)題
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齊紅老師 解答 2023-02-22 09:47

如果你是正常交稅的話,在30欄填寫和25欄一樣的,你這個(gè)25欄應(yīng)該是之前30欄都沒(méi)有填寫,他累計(jì)出來(lái)的。

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快賬用戶2062 追問(wèn) 2023-02-22 09:49

按理我們沒(méi)有欠稅,32欄25沒(méi)有數(shù)字

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齊紅老師 解答 2023-02-22 09:50

在30欄和他25欄填寫一樣的金額。

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好,這個(gè)25欄是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅的,應(yīng)該和30欄填寫一樣的。
2023-02-22
你看下是不是25藍(lán)的,這個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果正常交稅的,在30蘭和他填寫一樣的就行。
2022-12-07
你好!期初未交是正常的了,因?yàn)橐话愣际潜驹陆簧显碌摹1酒趹?yīng)交的就是上月未交的??梢钥醋鍪俏醋泐~繳納。
2020-08-06
你好,你們單位需要交622979.93。
2024-02-19
同學(xué)你好?期末未交數(shù):行32=24%2B25%2B26-27,本期應(yīng)退補(bǔ)稅額:行34=24-28-29,你看看是不是把“③本期繳納上期應(yīng)納稅額回(30行)答填到了28行,請(qǐng)根據(jù)勾稽關(guān)系正確填寫報(bào)表;30行是根據(jù)上個(gè)月的應(yīng)納稅額填;實(shí)際扣款數(shù)額是根據(jù)保存報(bào)表時(shí)彈出的窗口來(lái)確認(rèn)的
2024-02-19
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