好,這個(gè)25欄是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅的,應(yīng)該和30欄填寫一樣的。
請(qǐng)教一下各位老師: 1、為什么公司會(huì)存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對(duì)公司增值稅納稅申報(bào)的話,公司本期應(yīng)繳納的增值稅,是不是應(yīng)該是本期已經(jīng)繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒(méi)有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報(bào)表上面期末未交反映的有?
我們公司每個(gè)月稅金都按時(shí)交納,但為什么每月的月初增值稅納稅申報(bào)表主表第25欄“期初未繳稅款額”和第32欄還有33欄都有“期末未繳稅額”的金額,是什么原因
老師,我想問(wèn),增值稅申報(bào)表期末未繳納稅,就是企業(yè)應(yīng)交未交的金額嗎?有沒(méi)有別的可能,我們企業(yè)從不欠稅,但增值稅申報(bào)表期末未繳稅額1百多萬(wàn)
有哪位老師懂這個(gè)增值稅申報(bào)表的嗎?這個(gè)期末未繳稅額的稅是等于應(yīng)納稅額嗎?期末未繳稅額是自己跳出來(lái)的,不是我填上去的
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表主表里面為什么期初末未繳稅額有數(shù)字,公司沒(méi)有欠稅的
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
老師幫忙看看這表里的問(wèn)題
如果你是正常交稅的話,在30欄填寫和25欄一樣的,你這個(gè)25欄應(yīng)該是之前30欄都沒(méi)有填寫,他累計(jì)出來(lái)的。
按理我們沒(méi)有欠稅,32欄25沒(méi)有數(shù)字
在30欄和他25欄填寫一樣的金額。