同學(xué)你好。左邊的對應(yīng)數(shù)字 才是應(yīng)納稅額。你 畫線的部分 屬于即征即退事項,與賬務(wù)處理相關(guān)的只核算退稅部分。其他不用管的。
老師,為什么增值稅申報表上有一個期初未繳稅額這個數(shù)是自己填的還是系統(tǒng)自帶的,每期稅報完了都繳啊,怎么還有個期初未繳稅額?
老師,我想問,增值稅申報表期末未繳納稅,就是企業(yè)應(yīng)交未交的金額嗎?有沒有別的可能,我們企業(yè)從不欠稅,但增值稅申報表期末未繳稅額1百多萬
第三幅圖的這兩個數(shù),本期繳納,這不是在申報嗎?怎么還來個本期繳納上期應(yīng)納稅,還有這個期末未繳,期末未繳的不是應(yīng)納稅額嗎?為什么還有個這個,我不理解
有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎?正在申報怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應(yīng)納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應(yīng)該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應(yīng)納稅額,看著也不對呀
有哪位老師懂這個增值稅申報表的嗎?這個期末未繳稅額的稅是等于應(yīng)納稅額嗎?期末未繳稅額是自己跳出來的,不是我填上去的
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
請問會計學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計報告是不是必須要找會計師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險交,交強險,一共是2880,保險公司只開了一張1080的交強險保險費,下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>
如果一定要來龍去脈。明天早上上班后。我發(fā)給你。
好呀好呀,感謝老師
同學(xué)你好! 即征即退的部分, 就是按照字面意思理解,先交了再立馬就退,因此, 1)你報表上的 9936.72? ?實際上是 應(yīng)并到左邊的正常納稅 那邊一起交了。 2) 但是,也有一種可能是 你們曾經(jīng)已經(jīng)報過了,稅務(wù)局的報表上 就一直顯示在這里,還不能修改。? ? 3)這個部分,每月填寫數(shù)字里是直接填寫上去的, 不會象其他表一樣,從后面的表中抓取數(shù)字。 因此, 你只要把應(yīng)該屬于當(dāng)月的實際要填寫的部分 填寫好就行, 不用理會這個數(shù)字。??