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老師你好,我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)彈出來“當(dāng)前存在期末未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫在30欄本期繳納上期應(yīng)繳納稅額”這個(gè)怎么處理呢

2022-10-13 10:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 10:23

你是正常交稅嗎?如果是的話25和三十一樣的。

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你是正常交稅嗎?如果是的話25和三十一樣的。
2022-10-13
查下您上月申報(bào)表是不是繳納
2023-11-01
你好,30藍(lán)等于25欄,你看下是一樣的嗎?
2021-09-10
同學(xué)你好。本期繳納上期應(yīng)納稅額是在6月實(shí)際扣的稅
2022-07-14
你好,這個(gè)就得手工寫的
2021-04-09
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