您好,對的,這個是相當于做錯了
老師,公司21年購入的固定資產時,會計上處理: 借:固定資產 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:累計折舊 一次性折舊了,在做21年的匯算清繳的時候也選擇了稅前一次性扣除了。那么在22年匯算清繳的時候還需要調增嗎?
老師您好!我請教個問題。21年所屬期的匯算清繳是前任會計做的,固定資產表格中的一項固定資產2831.16元一次性扣除了,沒交代給我。稅局電話給我,讓我調增22年所屬期匯算清繳的固定資產表格,按照10年折舊期限。我是初入會計這行,請問怎么調增?著急
老師您好!我請教個問題。21年所屬期的匯算清繳是前任會計做的,匯算表格中的一項固定資產2831.16元一次性扣除了,沒交代給我。稅局電話給我,讓我調增22年所屬期匯算清繳的固定資產表格,按照10年折舊期限,每年調增283.116元。我是初入會計這行,請問怎么調增?著急
老師您好!前任會計2021年有一項固定資產2831.16元會計賬務處理上一次性折舊折掉了,21年的匯算清繳也一次性扣除了。稅局今天來電話讓我調增22年匯算清繳,按照10年折舊每年調增283.116元,是不是前任會計做錯了?
老師好!請問已離職的會計在2021年把一項固定資產2831.86元在做賬的時候一次性折舊了。稅局讓我調2022年匯算清繳調增,怎么調呀?
老師小微企業(yè)帶公式的資產負債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉一個個人私戶,然后他在把錢轉到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉一圈。
老師,公司注銷,公告期內可以先注銷稅務的嗎???還是要等公告期結束才能注銷稅務?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當時補交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當時已繳稅!我在匯算時,剛好有一筆需要調增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調增,剛好不用補稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領錢,請問商戶領的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進貨,他們就會開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實在免稅范圍內開票報稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個人簽訂了一個租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產借累計盈余可以嗎
老師,請問策劃費,需要交文化事業(yè)建設稅嗎?
金金老師,那稅局讓我22年調增的做法對不對?我應該怎么調增?請教您!我是初入會計這一行,著急。
這個的話,正常是一次性可以調增全部的,之前的