固定資產(chǎn)500萬以下可以一次扣除呀。
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問題大嗎
老師您好!我請(qǐng)教個(gè)問題。21年所屬期的匯算清繳是前任會(huì)計(jì)做的,固定資產(chǎn)表格中的一項(xiàng)固定資產(chǎn)2831.16元一次性扣除了,沒交代給我。稅局電話給我,讓我調(diào)增22年所屬期匯算清繳的固定資產(chǎn)表格,按照10年折舊期限。我是初入會(huì)計(jì)這行,請(qǐng)問怎么調(diào)增?著急
老師您好!我請(qǐng)教個(gè)問題。21年所屬期的匯算清繳是前任會(huì)計(jì)做的,匯算表格中的一項(xiàng)固定資產(chǎn)2831.16元一次性扣除了,沒交代給我。稅局電話給我,讓我調(diào)增22年所屬期匯算清繳的固定資產(chǎn)表格,按照10年折舊期限,每年調(diào)增283.116元。我是初入會(huì)計(jì)這行,請(qǐng)問怎么調(diào)增?著急
老師您好!前任會(huì)計(jì)2021年有一項(xiàng)固定資產(chǎn)2831.16元會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上一次性折舊折掉了,21年的匯算清繳也一次性扣除了。稅局今天來電話讓我調(diào)增22年匯算清繳,按照10年折舊每年調(diào)增283.116元,是不是前任會(huì)計(jì)做錯(cuò)了?
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場(chǎng)租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請(qǐng)問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
是可以的,老師。但是稅局讓我每年調(diào)增,我不知道怎么調(diào)增呢?
您是不是一次扣除之后,又提折舊了。
沒有呀。稅局說21年一次性扣除后,22年開始以后每年的要按照10年折舊,每年調(diào)增283.116元
那是你們雙方誤會(huì)了。如果沒有再提折舊,不用調(diào)增。
那什么樣的情況一次性扣除了之后需要每年逐年調(diào)增呢?老師
一次扣除之后,會(huì)計(jì)再每年提折舊,就要每年調(diào)增了。
其實(shí)是前任會(huì)計(jì)錯(cuò)了,我認(rèn)為。因?yàn)樵?021年稅務(wù)上可以一次性扣除,可是當(dāng)年的會(huì)計(jì)上折舊她不應(yīng)該一次性折舊。老師我說得對(duì)嗎?
對(duì)。應(yīng)當(dāng)分期計(jì)提折舊。