您好這個(gè)是匯算清繳的一起的
以前年度收到客戶服務(wù)費(fèi),客戶不需要開(kāi)發(fā)票的,賬上一直掛著預(yù)收款,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票么?還是說(shuō)可以不開(kāi)發(fā)票,賬上做不開(kāi)票收入沖掉預(yù)收款。
我們是一般,工業(yè)企業(yè),我們的收入是以出貨為主,所以會(huì)有每月未開(kāi)票收入,那要沖開(kāi)上月的未開(kāi)票收入和本月未開(kāi)票收入,做一起嗎 比方上月未開(kāi)票88,本月未開(kāi)票68,本已開(kāi)票112,那未開(kāi)票的銷售額那里填-88+68對(duì)嗎
客戶性質(zhì),做代理的,相當(dāng)于就是入駐一個(gè)線上平臺(tái),客戶在平臺(tái)上下單,需要發(fā)票的客戶就開(kāi),不需要的就不開(kāi),因?yàn)獒槍?duì)的都是個(gè)人,不是企業(yè),可以做無(wú)票收入嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
線上業(yè)務(wù)有零售客戶不需要開(kāi)票的、那這些不需要開(kāi)票的收入我是在當(dāng)月納稅表上做未開(kāi)票收入、還是在匯算清繳一起做沒(méi)開(kāi)票收入。
本月開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有鋼七小這個(gè)客戶,但是收到了這個(gè)客戶銀行打款回單,那還要做賬嗎?現(xiàn)在當(dāng)月開(kāi)票總額和賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤(pán)盈盤(pán)虧會(huì)計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開(kāi)2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒(méi)有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問(wèn)題,我們開(kāi)這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來(lái)賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒(méi)成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開(kāi)展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來(lái),走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買(mǎi)的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問(wèn)題是,因?yàn)橘I(mǎi)東西付錢(qián)從我們這里走的款,等于說(shuō)我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開(kāi)了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說(shuō)取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢(qián)的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
那我們很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是浪費(fèi)了
匯算清繳豈不是要補(bǔ)很多
對(duì)的,確實(shí)是需要補(bǔ)的這個(gè)的