可以的,可以這么做的。

本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因為本期未開票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
我公司為一般納稅人,以維修為主要營業(yè)收入,情況是這樣的,我單位維修完后,有的已經(jīng)開發(fā)票,有的沒有,我是做內(nèi)帳的,領(lǐng)導(dǎo)要求將沒開票的也掛在帳上,所以將主營業(yè)務(wù)收入分為已開和未來兩類,例如,6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬,為了避免虛增收入,6月未開票的在7月開出,我在做7月的報表時將6月的未開的做了紅字沖減,這樣就影響了7月的主營收入?,我用的是金蝶軟件,那本年的主營業(yè)務(wù)收入會不會有影響?
因為上月有一筆未開票收入,本月開了票,做了未開票沖紅,但是第二行的金額比第一行大,保存不起,怎么辦?
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
老師您好: 我們是銷售皮毛加工的,有投入產(chǎn)出法確認(rèn)進(jìn)項稅額。 上個月我們?yōu)榱诉_(dá)到稅負(fù)做了未開票收入,確認(rèn)了收入,成本,還有銷售核定進(jìn)項稅額。這個月開了銷售發(fā)票,但是與未開票收入的產(chǎn)品不同,沖銷上個月未開票的賬務(wù)處理怎么做?
請問退休返聘是屬于勞務(wù)報酬還是工資薪金?
請問老師以前年度損益調(diào)整影響當(dāng)期營業(yè)收入嗎?
報銷是什么意思?沒有發(fā)票如何報銷?發(fā)票是什么
辦公家具折舊一般多少年
老師 請教一個問題 公司租個人的房子 一個2000元。租了4個月 個人去代開發(fā)票的時候都交什么 稅 稅率都按是多少?累計交多少稅 怎么算?
我是購買方,發(fā)生部分退貨,之前進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,紅字確認(rèn)單是購方開還是銷方開?我是購方,分錄怎么寫?謝謝老師,分錄明細(xì)。
老師,在上海公司沒給員工繳納社保,因為員工在老家交醫(yī)療保險,這種情況社保局調(diào)查可以怎么寫嗎,年齡是98年的小伙子,還可以怎么寫
請問一下,一般納稅人公司,能源設(shè)備行業(yè),可以開具專票3%的發(fā)票嗎?
老師,我還想問下,甲公司打給員工的勞務(wù)工資能不能退回公司
老師,我們企業(yè)選擇免稅項目的,比如銷售額10萬,做會計分錄是借應(yīng)收賬款10 貸主營業(yè)收入10,這個收入不管含稅和不含稅的換算了,對吧?
前提是你這個已開發(fā)票里面包含著未開發(fā)票88。
但是就會有一個問題,扣了上月的未開票收入,但本月的銷售額對不上
對得上的,你的實(shí)際銷售額不就是本月開發(fā)票的減去上一個月無票收入,再加上本月的無票收入。
就是本月也會有未開票收入的
你好,對的是的,包含大,但是你盡量的不要有無票收入,如果差了一個月的話,你可以直接按發(fā)票上的確認(rèn)收入就可以了。
因為是工廠,只能按出庫來做,又不在一起,開票沒有辦法當(dāng)月到位,如果不按出庫來做的話,財務(wù)就不能準(zhǔn)確與對方對帳,外面的收入財務(wù)是不知道的
發(fā)貨之后沒有開發(fā)票,借發(fā)出商品,貸庫存商品,做這個不就可以啦。
倉庫做出庫,銷售部在銷貨單,我財務(wù)憑以他們的單來生成憑證,如果是我自己做那就簡單了
那你就按照這個來做吧,按照你寫的那個來做了,只能做這個,沒有其他的。