同學你好 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)
老師, 我們再9月底,簽了一個銷售合同,發(fā)票已經(jīng)開出來,但是本月不需要確認收入,款項也沒有收到,這個需要怎么處理?
老師您好: 我們是銷售皮毛加工的,有投入產(chǎn)出法確認進項稅額。 上個月我們?yōu)榱诉_到稅負做了未開票收入,確認了收入,成本,還有銷售核定進項稅額。這個月開了銷售發(fā)票,但是與未開票收入的產(chǎn)品不同,沖銷上個月未開票的賬務處理怎么做?
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結轉成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因為發(fā)票額度不足,稅務局那邊還沒批下來,所以當月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認未開票收入,但可以按照進項的金額和稅額確認,這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進項發(fā)票的金額和稅額申報了未開票收入,但是做憑證我應該怎么做呢老師
因早幾個月原材料未付款也未開票,現(xiàn)在付款了,現(xiàn)在要開票,是自己開給自己的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是這個月沒有收入,不用開銷售發(fā)票,那增值稅申報是0,但進項稅額是按投入產(chǎn)出法這個月要申報嗎?之前原料是暫估,投入產(chǎn)出法核算進項是按開票還是實際購進的
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務費發(fā)票么? 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術推廣服務;
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個問題,這個模具 我們是讓供應商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細和采購明細嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務費用-手續(xù)費-10(在財務軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關于固定資產(chǎn)的政府補助都是進遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責任險怎么做賬?
我們是一個沒有預算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
還得沖銷成本呢?還有我用投入產(chǎn)出法核定的進項稅額如何沖銷?
上個月已經(jīng)繳納了稅款,那么這個月沖銷銷售核定進項稅額怎么做呢?
同學你好 進項沖銷就是進項轉出
我們上個月為了達到稅負,做無票收入銷售毛里皮的賬務處理是:借 應收賬款 貸 收入—毛里皮,銷項稅額; 借 成本—毛里皮 貸 庫存商品—毛 里皮 借 進項稅額 借 成本—毛里皮 負數(shù) 并已經(jīng)繳納了增值稅。 這個月開的發(fā)票是銷售羊剪絨。 我們要沖銷上個月的無票收入,請問老師具體的賬務處理怎么做?
同學你好 借應收負數(shù) 貸收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)
這就完了嗎?
我如何講這個問題重新問別的老師?
如何復制我提出的問題?
同學你好 直接復制就可以 成本也是原分錄負數(shù)紅沖
關鍵是這個銷售核定進項,已經(jīng)用它抵扣并繳納了稅款,如果不做進項稅額轉出,用二者銷售的差額數(shù)量追加銷售核定進項稅額可以嗎?
借 成本—羊剪絨 負數(shù) 貸成本—毛里皮負數(shù) 然后再做一個二者數(shù)量差額核定的進項稅額 借 成本—羊剪絨負數(shù) 借 進項稅額 這樣可以嗎?
同學你好 這個可以的