您好 如果對方不需要發(fā)票 可以賬上做不開票收入沖掉預(yù)收款 或者沒有提供服務(wù)的話 計(jì)入營業(yè)外收入 不繳納增值稅
以前年度收到客戶服務(wù)費(fèi),客戶不需要開發(fā)票的,賬上一直掛著預(yù)收款,現(xiàn)在要補(bǔ)開發(fā)票么?還是說可以不開發(fā)票,賬上做不開票收入沖掉預(yù)收款。
賬上有一些預(yù)收賬款和庫存 ,因?yàn)楹献髦型径鴱U,所以一直掛賬,現(xiàn)在要注銷公司,如果不給客戶開這筆預(yù)收的銷項(xiàng)票,或者注銷的過程中,稅控盤已被上繳,客戶又要求開票,那怎么補(bǔ)開發(fā)票?
公司之前部分客戶不需要發(fā)票所以直接確認(rèn)為無票收入了,現(xiàn)在客戶需要開票,給他開了,賬務(wù)要如何處理,紅沖之前的收入現(xiàn)在按開票確認(rèn)嗎,但是報(bào)稅時(shí)收入和開票數(shù)據(jù)匹配不上
你好,賬上掛著一個(gè)21年的應(yīng)收賬款,21年已開票,一直未收到款,聯(lián)系不上客戶,也沒辦法紅沖發(fā)票,還有哪些辦法可以平賬?
客戶個(gè)人轉(zhuǎn)款到對公賬戶,說不需要開票,我們是可以做無票收入嗎?還是開個(gè)人抬頭發(fā)票給客戶?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
申報(bào)增值稅的時(shí)候,不開票收入填到哪里呢?我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額未達(dá)30萬
跟開票的金額一起填寫哈
一起填到小微企業(yè)免稅銷售額么?還是單獨(dú)填在其他免稅銷售額?
一起填到小微企業(yè)免稅銷售額