借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
提問:我收入按照所屬月份已經(jīng)確認收入了。但現(xiàn)在客戶要求開票這樣的話在納稅申報時我可不可以把前面已經(jīng)確認的收入在無票收入欄填負數(shù)沖減?不然的話收入會重復(fù)計算
老師 我們是一個商貿(mào)公司,之前客戶進了一批貨,發(fā)票也開了,現(xiàn)在客戶貨賣不動,要退一部分回來,這個賬我應(yīng)該怎么處理呢,發(fā)票開了收入確認了稅也交了
公司之前部分客戶不需要發(fā)票所以直接確認為無票收入了,現(xiàn)在客戶需要開票,給他開了,賬務(wù)要如何處理,紅沖之前的收入現(xiàn)在按開票確認嗎,但是報稅時收入和開票數(shù)據(jù)匹配不上
之前確認的無票收入現(xiàn)在退款了,賬上紅沖了收入,但是由于之前沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在開票系統(tǒng)需要如何操作,沒有可以紅沖的發(fā)票,可以直接開負數(shù)發(fā)票嗎,
請問我公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題需要賠付給客人一部分一樣的產(chǎn)品之前的發(fā)票已開也已確認收入那現(xiàn)在賬務(wù)處理該如何做?需要開具賠付部分的紅字發(fā)票嗎
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
未開具發(fā)票填寫負數(shù)請問是填寫在哪一欄
一般納稅人附表一有一個未開具發(fā)票。
小規(guī)模納稅人 請問是填寫在第6欄嗎
哦,不是的,之前你申報的時候在40欄里面填寫的嗎?如果是的話,現(xiàn)在在第十欄里面填寫,也就是一正數(shù)一負數(shù),這個金額就不要申報了,只填寫其他的就可以了。
不是40欄,是第十欄里面。
現(xiàn)在系統(tǒng)開票匯總數(shù)是48萬,賬上因為紅沖了無票收入只有43萬,在第10欄填報43萬可以嗎
可以的,可以這么做的。
第10欄填報不上去,系統(tǒng)好像自動比對超過45萬元要填寫在12欄嗎
去稅務(wù)局那邊申報的。
自己申報不了的,去稅務(wù)局申報。