你好,需要把申報(bào)表發(fā)來呢
請(qǐng)幫我看一下新建賬套處,數(shù)值天的對(duì)不對(duì),根據(jù)利潤表內(nèi)容的填寫是否正確
請(qǐng)老師根據(jù)這個(gè)表來看一下我填寫的申報(bào)表對(duì)不對(duì)??
老師,您幫我看下所得稅年度申報(bào)這個(gè)表填寫的對(duì)不對(duì)
老師,根據(jù)我手寫的情況分析,麻煩看下填報(bào)的105080表數(shù)據(jù)對(duì)著沒?
老師,我申報(bào)財(cái)報(bào)3月份,我記得我是按照對(duì)的報(bào)表填寫數(shù)據(jù),今天填四月份有點(diǎn)不對(duì),一對(duì)是3月分?jǐn)?shù)據(jù)就不對(duì),這個(gè)是不是需要更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,不好意思,忘發(fā)了呢
老師,上面截圖少發(fā)一點(diǎn),已這個(gè)為準(zhǔn)哈
你好,不含稅銷售額是等于含稅銷售額/1.03.分錄是正確的
老師,您確認(rèn)好了,因?yàn)橹霸趯W(xué)堂問過類似的問題,是個(gè)叫文靜的老師解答的,她跟我說是這個(gè)么個(gè)情況:附表扣除表因?yàn)樯婕胺职?,所以最后不含稅是按照扣除分包后的專普票分別計(jì)算得來的?如果按你所講,直接用含稅銷售額/1.03填寫不含稅銷售額的話,那么實(shí)際銷售額是扣除分包后的銷售額,二者對(duì)不上了?
你好,你是想清楚這個(gè)表的含稅銷售額是否要扣除分包嗎?
對(duì),正常情況下,我這個(gè)表的全部銷售額是553160.39元,分包金額是197000元,含稅銷售額是356160.39元,不含稅銷售額/1.03,但是,涉及分包金額,所以這個(gè)不含稅銷售額是不是要分別計(jì)算填寫?還有,如果確實(shí)分別填寫,也請(qǐng)老師看一下,我其他項(xiàng)填寫的對(duì)不對(duì)?
你好,全部含稅收入包含你的全部銷售收入,不需要扣除分包款。分包金額需要填扣除列。系統(tǒng)就會(huì)用全部銷售收入-分包款來計(jì)算你的不含稅銷售額。
你是看不懂我說的問題嗎?我當(dāng)然知道分包要填寫附表扣除列,我也知道系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算不含稅銷售額,但實(shí)際不含稅銷售額是扣除分包后的金額計(jì)算的,主表第一行的銷褒額要是等于扣除表這個(gè)不含稅銷售額的,你到底明不明白,還是我說的你聽不懂?按實(shí)際銷售額填寫??!
同學(xué),附表一全部銷售收入是包含分包款的收入,扣除填寫分包款,不含稅銷售收入計(jì)算出來就是等于主表第一行的不包含分包款的銷售收入。
呵呵,哪個(gè)稅務(wù)局告訴你附表一(扣除表)的銷售收入填寫是包括分包款的收入?
分包不是你企業(yè)的支出,你是個(gè)棒槌嗎,還在這里充當(dāng)老師解答問題!!