對(duì)的,這些不用填寫的。
老師,幫我看看我的主所得稅是不是還要交4328.19元,和4季度的差不多,這樣對(duì)嗎?表填的對(duì)不對(duì)?是第一填年報(bào),有好多地方不太明白。老師,這是所填的表,請(qǐng)您幫我看看有啥問題沒
老師麻煩您幫我看下我這個(gè)企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表填的對(duì)不對(duì)?
老師,您幫我看下所得稅年度申報(bào)這個(gè)表填寫的對(duì)不對(duì)
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)增值稅減免申報(bào)表填得對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個(gè)報(bào)表是不是這樣填的?
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
資產(chǎn)總額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的
一般資產(chǎn)總額填寫的是哪個(gè)數(shù)據(jù)
你好,第四季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)后面的平均。
申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來有數(shù)據(jù),是不是按照系統(tǒng)數(shù)據(jù)可以直接申報(bào)
可以的,可以這么做的。
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,如果沒有要調(diào)整的就不用填寫對(duì)吧
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,試用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度這個(gè)按照系統(tǒng)不用管么
你好,這個(gè)和準(zhǔn)則沒有要求的。
那108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式那個(gè)選擇是還是否呢
你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇是其他的否?