您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)
老師我這個(gè)是查補(bǔ)以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅
老師,去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣,但是沒有做賬上去?,F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)72萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)58萬(wàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄
請(qǐng)問(wèn)老師,我要把前年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,我可以在今年的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了銀行已經(jīng)扣款,為什么銀行還隔著進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額,其中一筆80.53是以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅今年10月轉(zhuǎn)出的,要怎么處理?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 剛發(fā)現(xiàn)去年 有一個(gè)月銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,沒結(jié)轉(zhuǎn) 有一個(gè)月銷項(xiàng)稅金額結(jié)轉(zhuǎn)和報(bào)表不一致 我就在6月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),把差額補(bǔ)齊就行 可以?
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
可是以前抵扣了啊
是這樣的,出口的成本票,之前的會(huì)計(jì)幾年前拿去抵扣了,出口發(fā)票也沒開,紅沖是紅沖不了了,我想把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后做免稅不退稅申報(bào)。不然轉(zhuǎn)內(nèi)銷更虧。
抵扣了七萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng)稅額,如果我做了轉(zhuǎn)出,是不是得有7萬(wàn)多補(bǔ)回去?
我們企業(yè),現(xiàn)在是有這么多進(jìn)項(xiàng)可以抵,有的,就是這個(gè)月做轉(zhuǎn)出,這個(gè)月有那么多進(jìn)項(xiàng)足夠抵,可以嗎?
那沒問(wèn)問(wèn)題,可以這么操作