您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
上家虛開發(fā)票,我們做進項稅額轉出,那是借:以前年度損益調整,貸:進項稅額轉出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?
自查以前年度的收入,補交增值稅,今年的進項稅額可以抵扣以前年度的銷項嗎?
老師,去年事務所查出來,需要進項稅轉出的金額是7600,我怎么補繳呢?
老師我這個是查補以前年度進項稅額轉出補稅
老師 以前年度我們有進項稅不應抵扣,現(xiàn)在稽查出進項稅轉出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉出如何做分錄?
當期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務要求提供業(yè)務真實性的情況說明,請問有沒有相關模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
這道題的遞延所得稅費用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢
合伙企業(yè),工商年報的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領款人不能復制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。