您好,作為生產(chǎn)企業(yè),出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能參與加計(jì)抵減,所以先算出可以加計(jì)的進(jìn)項(xiàng)是123-10=113元,然后按5%的加計(jì)抵減率計(jì)算本期發(fā)生額就是113×5%=5.65元,這個(gè)5.65元填在增值稅申報(bào)表附列資料四的“本期發(fā)生額”欄就行

老師,我想問下我公司對(duì)外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國(guó)內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請(qǐng)問這個(gè)我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計(jì)出口銷售額
老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),本期內(nèi)銷稅額140,進(jìn)項(xiàng)110,出口460萬銷售額,是不是不用繳納增值稅了?免抵金額是460*0.13? 直接用這個(gè)乘0.12,就是本期要繳納的附加稅,對(duì)嗎老師,以上單位都是萬
生產(chǎn)企業(yè)我的總銷售是,內(nèi)銷: 1257886.4稅額: 163525.29出口銷: 1393596.74本月出口退稅額: 54126.35 求本月放進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)稅3%老師這個(gè)怎么計(jì)算呢
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉(cāng)管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對(duì)方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請(qǐng)問2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減本年利潤(rùn)呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎

