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老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),本期內(nèi)銷稅額140,進(jìn)項(xiàng)110,出口460萬銷售額,是不是不用繳納增值稅了?免抵金額是460*0.13? 直接用這個(gè)乘0.12,就是本期要繳納的附加稅,對嗎老師,以上單位都是萬

2022-10-31 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 08:51

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶6640 追問 2022-10-31 09:59

那就是木有退稅額 直接就免抵,抵消了內(nèi)銷的應(yīng)納稅額,是吧老師

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:03

同學(xué)你好 對的 理解正確

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同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-10-31
您好,免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額)。
2023-04-25
同學(xué)你好 沒法計(jì)算了
2022-11-07
對了,這個(gè)計(jì)算的過程是沒問題的。這個(gè)的話,不同的行業(yè),不同的地區(qū)它都是有差異的。這個(gè)通常很少去看,附加稅的稅負(fù)通常是確定你增值稅的稅負(fù),然后你增值稅乘以12%,就是你要交的附加稅。
2021-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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