對(duì)了,這個(gè)計(jì)算的過(guò)程是沒(méi)問(wèn)題的。這個(gè)的話(huà),不同的行業(yè),不同的地區(qū)它都是有差異的。這個(gè)通常很少去看,附加稅的稅負(fù)通常是確定你增值稅的稅負(fù),然后你增值稅乘以12%,就是你要交的附加稅。
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷(xiāo)售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷(xiāo)售額”。本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷(xiāo)售收入。 我的問(wèn)題是:這個(gè)不含稅銷(xiāo)售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
想咨詢(xún)下,用這個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的出口企業(yè)的稅負(fù)率 = (應(yīng)繳增值稅 + 免抵稅額)/ (主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 + 其它業(yè)務(wù)收入)直接去乘以我本期的銷(xiāo)售額得出來(lái)的是我當(dāng)期的“免抵稅額嗎?就后面再去乘以12%附加稅稅率才是我本期應(yīng)交的附加稅是這樣對(duì)嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),本期內(nèi)銷(xiāo)稅額140,進(jìn)項(xiàng)110,出口460萬(wàn)銷(xiāo)售額,是不是不用繳納增值稅了?免抵金額是460*0.13? 直接用這個(gè)乘0.12,就是本期要繳納的附加稅,對(duì)嗎老師,以上單位都是萬(wàn)
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): 購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn),耗用其中價(jià)值100萬(wàn)原材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn),且已在上月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料金額100萬(wàn)。上期期末留抵稅額6萬(wàn)。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn),本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)。 問(wèn):該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期未留抵稅額6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元。問(wèn):(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷(xiāo)售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶(hù)許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠房買(mǎi)的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷(xiāo)人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專(zhuān)用發(fā)票要抵扣的話(huà),應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
是的,所以制造業(yè)的大概是多少,因?yàn)槲覀?5%都是出口外銷(xiāo),內(nèi)銷(xiāo)其實(shí)很少
就是用這個(gè)公式算出稅負(fù)率,然后本期銷(xiāo)售額*稅負(fù)率*12%算出來(lái)的話(huà)就是我假設(shè)本期的一個(gè)大概應(yīng)交的附加稅嗎?因?yàn)槭怯斜环磻?yīng)附加稅太低的情況。所以才知道出口企業(yè)附加稅也存在稅負(fù)。
沒(méi)有,就是說(shuō)你首先確定你那個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率,那么增值稅稅負(fù)率確定之后,你就可以確定你交多少增值稅,增值稅乘以12%就是你要交的附加稅,那如果說(shuō)你要算附加稅的稅率的話(huà),也就是在你前面那個(gè)公司里面,你的分子直接附加稅就行。