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老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項大于進項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消

2022-09-13 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 15:36

你好,不是,內(nèi)銷的銷項稅大于進項稅,要交增值稅是對的。出口退稅是不抵銷增值稅,如果要交增值稅的話,你的出口退稅全變?yōu)槊獾侄愵~,免抵稅額還要交附加稅的

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 15:37

那免抵稅額怎么方便理解

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齊紅老師 解答 2022-09-13 15:40

免抵稅額是按你申報出口退稅金額 與增值稅留抵稅額進行比較,如果要交增值稅,你的增值稅留抵為0,那你出口退稅減增值稅留抵就是免抵稅額

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 15:43

比如7月留抵1000 出口退稅額2000 那這樣我的免抵稅額是1000 對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 15:52

你好,7月留抵只有1000,你計算的出口退稅是2000,那你實際退稅的金額是1000,還有1000就是免抵稅額

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 16:02

應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 這個科目是銷項大于進項要交增值稅的意思 然后用出口退稅來抵扣?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:16

你好,沒有這個科目,這是很久以前的科目了,現(xiàn)在實際工作中沒有這個科目的

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 16:18

那現(xiàn)在用什么科目來證明是免抵稅額

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:19

你好,免抵稅額沒有科目,只有計提附加稅的科目

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 16:49

那你實際退稅的金額是1000,還有1000就是免抵稅額 沒有科目這1000怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:51

你好,這1000計算附加稅。1000元不入科目,1000*對應(yīng)的附加稅率入稅金及附加

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 16:52

意思就是這1000可以不用做在總賬?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:55

你好,這1000本來就沒有賬,這1000只是你交附加稅計算的基數(shù)

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 16:56

因為我看以前會計做賬是這樣作分錄的 我還以為一直都是這樣做

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齊紅老師 解答 2022-09-13 17:15

你好,不是這樣的哈,,這1000實際上是不參加任何成本費用或者稅金計算的

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快賬用戶6867 追問 2022-09-13 17:26

就只是和內(nèi)銷的留抵稅額進項抵消對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:58

你好,內(nèi)銷的銷項稅和進項稅先抵,抵后有留抵稅額才有會有出口退稅。

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快賬用戶6867 追問 2022-09-14 08:25

就是進項大于銷項才會有留抵是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-14 08:52

你好,是的,進項大于銷項才會有留抵稅稅額的

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