你好,不是,內(nèi)銷的銷項稅大于進項稅,要交增值稅是對的。出口退稅是不抵銷增值稅,如果要交增值稅的話,你的出口退稅全變?yōu)槊獾侄愵~,免抵稅額還要交附加稅的
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機,廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因為紅沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報增值稅比對不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個月嗎?
那免抵稅額怎么方便理解
免抵稅額是按你申報出口退稅金額 與增值稅留抵稅額進行比較,如果要交增值稅,你的增值稅留抵為0,那你出口退稅減增值稅留抵就是免抵稅額
比如7月留抵1000 出口退稅額2000 那這樣我的免抵稅額是1000 對嗎
你好,7月留抵只有1000,你計算的出口退稅是2000,那你實際退稅的金額是1000,還有1000就是免抵稅額
應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 這個科目是銷項大于進項要交增值稅的意思 然后用出口退稅來抵扣?
你好,沒有這個科目,這是很久以前的科目了,現(xiàn)在實際工作中沒有這個科目的
那現(xiàn)在用什么科目來證明是免抵稅額
你好,免抵稅額沒有科目,只有計提附加稅的科目
那你實際退稅的金額是1000,還有1000就是免抵稅額 沒有科目這1000怎么做憑證
你好,這1000計算附加稅。1000元不入科目,1000*對應(yīng)的附加稅率入稅金及附加
意思就是這1000可以不用做在總賬?
你好,這1000本來就沒有賬,這1000只是你交附加稅計算的基數(shù)
因為我看以前會計做賬是這樣作分錄的 我還以為一直都是這樣做
你好,不是這樣的哈,,這1000實際上是不參加任何成本費用或者稅金計算的
就只是和內(nèi)銷的留抵稅額進項抵消對嗎
你好,內(nèi)銷的銷項稅和進項稅先抵,抵后有留抵稅額才有會有出口退稅。
就是進項大于銷項才會有留抵是嗎
你好,是的,進項大于銷項才會有留抵稅稅額的