您好,虛開這本身是不合法的,就不能給您所得稅稅前扣除
上家虛開發(fā)票,我們做進項稅額轉出,那是借:以前年度損益調整,貸:進項稅額轉出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?
老師,因為去年的發(fā)票進項稅額轉出,我們這個月補交了19萬的所得稅,這個得進以前年度損益調整科目了吧?交的滯納金就進今年的營業(yè)外支出就行吧?
進項公司認定虛開增值稅發(fā)票,我們公司需要進項稅額轉出,因為是以前得,需要進成本還是以前年度損益調整,調整后的未交增值稅與轉出得有差額怎么做分錄
22年收到21年的所得稅退稅 當時做的退稅分錄然后結轉時做了以前年度損益調整 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)所得稅科目還有余額 檢查了之后發(fā)現(xiàn)21年交的所得稅是異地項目預繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄 那么現(xiàn)在要怎么調整?補計提做平還是沖銷結轉的以前年度損益調整分錄?
以前年度發(fā)票進項有問題,今年補交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益調整這個科目,分錄怎么做?成本需要轉出嗎?
行政機關單位基本戶產生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產嗎?資產增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產,資產折舊,攤銷情況納稅調整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
那分錄怎么做?可以虛開發(fā)票,東西有到?
那您實際發(fā)生了業(yè)務,沒有發(fā)票,那所得稅還是不能稅前扣除,匯算清繳的時候還是需要納稅調整的