同學你好,有差額做分錄調平即可。借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅。
上家虛開發(fā)票,我們做進項稅額轉出,那是借:以前年度損益調整,貸:進項稅額轉出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?
老師因為對方公司走逃,稅務通知我們去年已抵扣的進項發(fā)票要進項稅額轉出,分錄怎么做,應該借什么呀 如果是庫存商品,最后轉到主營業(yè)務成本嗎? 還是用以前年度損益調整,如果是以前年度損益調整 是不是還點調整所得稅和未分配利潤
進項公司認定虛開增值稅發(fā)票,我們公司需要進項稅額轉出,因為是以前得,需要進成本還是以前年度損益調整,調整后的未交增值稅與轉出得有差額怎么做分錄
老師,2020年進項發(fā)票出現問題,自查異常,本公司與稅局溝通后,稅局讓本期報增值稅時做異常發(fā)票進項轉出,我分錄:借:以前年度損益調整,貸:應交增值稅-未交增值稅 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 合適嗎
2021年收到一張運費專票,對方被查虛開發(fā)票了,專管員讓轉出進項稅并調整2021年和2022年企業(yè)所得稅年報。2021年是虧損的,一直有增值稅留抵稅額未交過增值稅,比如運費是100元,進項稅是9元,共109元,應該怎么寫分錄呢? 借:以前年度損益調整 9 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 9 借:以前年度損益調整 100 貸:利潤分配-未分配利潤100 這么做對嗎?但是以前年度損益科目沒有平
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們去稅務局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務局現場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務中介機構代為辦理涉稅業(yè)務,為厘清各方責任,保護您的權益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質量,請貴公司按要求完成以下事項:務必要求中介在電子稅務局上傳委托代理協議,之后您需要主動登錄電子稅務局確認協議有效;務必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協議,當時入賬時這筆費用忘了入賬,現在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習嗎?
老師關稅920000 關稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關稅920000 最下面出來個關稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?