你好,原則上來說不可以。
老師,您好!以前年度的事項(xiàng),今年開發(fā)票開增值稅可以抵扣嗎?
自查以前年度的收入,補(bǔ)交增值稅,今年的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣以前年度的銷項(xiàng)嗎?
老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?
請(qǐng)問老師前年有一筆收入沒有入賬..那么今年補(bǔ)收入可以嗎?借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 前年匯算清繳已過, 明年五月匯算清繳今年的時(shí)候調(diào)增收入可以不?還是說直接計(jì)當(dāng)期收入?
親們,匯算清繳前調(diào)整上年的成本用,怎么調(diào)整? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 但是,這是以前年度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,屬于以前年度成本,能記到本年的成本了嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 ,可以嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個(gè)莫名的人打了1元進(jìn)賬,這個(gè)怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對(duì)方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補(bǔ)計(jì)提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費(fèi)用盡200萬,我匯算清繳成本不動(dòng),毛利毛利率還是很高,會(huì)不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn),不是小微企業(yè),企業(yè)稅負(fù)率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個(gè)省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時(shí),提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨?。ㄊ校┦褂茫?/p>
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費(fèi)和業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)就是項(xiàng)目做的好,收益高會(huì)給我公司一點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì),但業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)是一次性確認(rèn)收入嗎?
老師好,兩個(gè)人一起成立一家公司,一個(gè)人以貨幣出資,另一個(gè)以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎
是不是抵扣了也分不出來?
同學(xué),這個(gè)可以查得到的呀。
那什么叫原則上不可以?那是可以還是不可以?
這只是一種表達(dá)方式啊,不可以。
那要按13%的全部稅額交稅是嗎?
你是一般納稅人銷售貨物就是13%