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24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納

2025-05-15 10:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 10:58

您好,
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費-銷項

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你好,可以的,未交增值稅是貸方余額,繳納時直接就沖消了貸方未交增值稅。
2025-05-15
你好,你是少做了收入還是什么原因?qū)е略鲋刀惿倭恕?/div>
2025-05-15
你好,具體的是哪一個稅款?
2025-01-13
第4季度你看下預繳的時候需要預繳多少所得稅,減去224.69之后的。
2025-02-21
你好? ? 貸:利潤分配-未分配? 貸:其他應付(紅字)
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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