您好,
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費-銷項
去年要繳納的增值稅,分錄寫錯了。計入了免稅收入。這個分錄怎么更改?真實的增值稅今年已經(jīng)繳納了,就是分錄寫錯了。
你好老師當時繳納的稅費現(xiàn)在退回來了要延期再繳納,請問這個分錄該怎么調(diào)整。之前已經(jīng)有計提和繳納的分錄拉!
24年1月份繳納的稅款忘記做會計分錄了25年應該怎么處理
老師,請問小規(guī)模只有24年6月預繳所得稅224.69元,當月已經(jīng)計提了。24年12月末計提所得稅應該怎么計提?調(diào)整后應該交所得稅4432.02元,我是計提4432.02-224.69的差?還是不用計提,等匯算清繳的時候直接未分配利潤
老師您好,我25年1月之前是小規(guī)模納稅人,24年4月做增值稅銷項稅分錄的時候賬上少記了0.02元,但是實際繳納的時候是合適的,現(xiàn)在導致我科目余額表銷項稅額期末借方有0.02元的余額,老師這個我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個人去稅務局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯誤需要更正申報。這個怎么操作
老師,我們把24年1-12月個稅減少了一個人,做了重新申報,那減少的這一個人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費用歸集花了30萬 申請了一個軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價值可以定價30萬嘛 還是需要有什么評估
老師您好!股東注冊資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個稅勞動合同當?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報匯算,我這退20多塊錢,稅務和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊