你好,計入其他應(yīng)付款-員工的
老師好,油卡公賬充值,類似于購物卡,然后發(fā)給員工,并在員工的工資內(nèi)扣回,扣錢時:借:其他應(yīng)收款--油卡,貸:銀行存款??蹎T工時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款--油卡。但是。員工拿了,又還沒有到發(fā)工資,那這個員工拿油卡要如何掛賬呀?
老師員工因為卡號的原因代發(fā)不成功退回,請問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?之前我做的發(fā)工資分錄是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工貸銀行存款,應(yīng)交稅金個人所得稅
請問老師,發(fā)工資有一部分賬號有誤被退回,會計分錄貸方是走“應(yīng)付職工薪酬”還是“其他應(yīng)付款”?
老師,員工因工資卡未激活導(dǎo)致發(fā)工資失敗,現(xiàn)在退回的工資怎么做分錄呢,貸方是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,去年的工資計提多了,發(fā)放多了,導(dǎo)致其他應(yīng)付款增加了好多,我現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄?計提的時候是借:管理費用工資,貨:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,往來是借庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款法人
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué), 國慶快樂
老師,那收到的這筆錢現(xiàn)金流量怎么錄呢
計入支付給員工,以及為員工支付的負數(shù) 這個的
負數(shù)是什么意思呢 具體怎么做呢
就是收到的時候,還是選擇支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金流
那個不是在現(xiàn)金流出嗎
是的。收到員工退款,選擇這個現(xiàn)金流自動抵扣之前支付的錢