如果之前沒有做賬,現(xiàn)在需要開始記錄公司的財務(wù)交易。對于老板轉(zhuǎn)出的一筆款項并備注為貨款,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.首先,確定該筆款項涉及的科目。這通常涉及“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目,以及相關(guān)的成本或費用科目。如果這筆款項是用于購買商品或服務(wù),可能會涉及“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”科目。 2.對于老板轉(zhuǎn)出的這筆款項,可以在會計分錄中記錄借方和貸方。借方應(yīng)反映公司資產(chǎn)(銀行存款或現(xiàn)金)的減少,而貸方應(yīng)反映相應(yīng)的科目(如應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款)的增加。 例如,如果這筆款項是用于購買商品并支付了10,000元,那么會計分錄可以這樣寫: 借:現(xiàn)金/銀行存款 10,000元 貸:應(yīng)付賬款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應(yīng)根據(jù)實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果該筆款項已經(jīng)支付并且已經(jīng)收到了商品或服務(wù),則需要將借方科目改為相應(yīng)的成本或費用科目(如“原材料”、“庫存商品”、“管理費用”等)。 例如,如果這筆款項購買了價值10,000元的商品并已收到,那么會計分錄可以這樣寫: 借:庫存商品 10,000元 貸:現(xiàn)金/銀行存款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應(yīng)根據(jù)實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果之前沒有做賬,需要將之前的交易也進行相應(yīng)的會計處理。例如,如果公司在之前收到了貨款但沒有記錄,需要將該筆款項記入相應(yīng)的科目(如“銀行存款”或“現(xiàn)金”),然后再進行相應(yīng)的交易記錄。 總之,具體的會計分錄取決于您公司的具體情況和交易的性質(zhì)
老師 麻煩請問一下 我們單位是小規(guī)模納稅人,20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發(fā)票 然后沒有任何成本 也沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖?之前5月份開的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎?
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉(zhuǎn)了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉(zhuǎn)了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預(yù)收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
你會計分錄怎么寫,應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)付款,都不行,不平
同學(xué)你好 上面給你的哦