如果之前沒有做賬,現(xiàn)在需要開始記錄公司的財務交易。對于老板轉(zhuǎn)出的一筆款項并備注為貨款,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.首先,確定該筆款項涉及的科目。這通常涉及“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目,以及相關(guān)的成本或費用科目。如果這筆款項是用于購買商品或服務,可能會涉及“應付賬款”或“其他應付款”科目。 2.對于老板轉(zhuǎn)出的這筆款項,可以在會計分錄中記錄借方和貸方。借方應反映公司資產(chǎn)(銀行存款或現(xiàn)金)的減少,而貸方應反映相應的科目(如應付賬款或其他應付款)的增加。 例如,如果這筆款項是用于購買商品并支付了10,000元,那么會計分錄可以這樣寫: 借:現(xiàn)金/銀行存款 10,000元 貸:應付賬款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應根據(jù)實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果該筆款項已經(jīng)支付并且已經(jīng)收到了商品或服務,則需要將借方科目改為相應的成本或費用科目(如“原材料”、“庫存商品”、“管理費用”等)。 例如,如果這筆款項購買了價值10,000元的商品并已收到,那么會計分錄可以這樣寫: 借:庫存商品 10,000元 貸:現(xiàn)金/銀行存款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應根據(jù)實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果之前沒有做賬,需要將之前的交易也進行相應的會計處理。例如,如果公司在之前收到了貨款但沒有記錄,需要將該筆款項記入相應的科目(如“銀行存款”或“現(xiàn)金”),然后再進行相應的交易記錄。 總之,具體的會計分錄取決于您公司的具體情況和交易的性質(zhì)
老師 麻煩請問一下 我們單位是小規(guī)模納稅人,20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發(fā)票 然后沒有任何成本 也沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖?之前5月份開的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎?
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉(zhuǎn)了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉(zhuǎn)了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做
請問電子稅務局上企業(yè)信息里注冊資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計29萬,21萬對應的增值稅是需要交的,請問普票的8萬對應的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費用,領(lǐng)導說走成本,老師怎么走
請問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險發(fā)票,貨代只能給我們開成運費發(fā)票,請問這個有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險公司直接做保險,開保費發(fā)票,有必要嗎? 稅務如果問為什么保費要開成運費,我們怎么解釋呢?PS:我們要退稅的!
一下補報三年的房產(chǎn)稅是不是會扣很多信用等級評分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時出口退稅出口增值稅退免稅申報一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計提該部分收入對應的城建稅和附加稅費?因為這部分也是不用交的。如果需要計提城建和附加稅費,又獲得減免,這些分錄怎么做?“應交稅費-應交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤表里的本年累計數(shù)沒有1-4月份的累計數(shù),只有當月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個供應商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
你會計分錄怎么寫,應付賬款跟其他應付款,都不行,不平
同學你好 上面給你的哦