如果之前沒有做賬,現(xiàn)在需要開始記錄公司的財務(wù)交易。對于老板轉(zhuǎn)出的一筆款項并備注為貨款,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.首先,確定該筆款項涉及的科目。這通常涉及“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目,以及相關(guān)的成本或費用科目。如果這筆款項是用于購買商品或服務(wù),可能會涉及“應付賬款”或“其他應付款”科目。 2.對于老板轉(zhuǎn)出的這筆款項,可以在會計分錄中記錄借方和貸方。借方應反映公司資產(chǎn)(銀行存款或現(xiàn)金)的減少,而貸方應反映相應的科目(如應付賬款或其他應付款)的增加。 例如,如果這筆款項是用于購買商品并支付了10,000元,那么會計分錄可以這樣寫: 借:現(xiàn)金/銀行存款 10,000元 貸:應付賬款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應根據(jù)實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果該筆款項已經(jīng)支付并且已經(jīng)收到了商品或服務(wù),則需要將借方科目改為相應的成本或費用科目(如“原材料”、“庫存商品”、“管理費用”等)。 例如,如果這筆款項購買了價值10,000元的商品并已收到,那么會計分錄可以這樣寫: 借:庫存商品 10,000元 貸:現(xiàn)金/銀行存款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應根據(jù)實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果之前沒有做賬,需要將之前的交易也進行相應的會計處理。例如,如果公司在之前收到了貨款但沒有記錄,需要將該筆款項記入相應的科目(如“銀行存款”或“現(xiàn)金”),然后再進行相應的交易記錄。 總之,具體的會計分錄取決于您公司的具體情況和交易的性質(zhì)

老師 麻煩請問一下 我們單位是小規(guī)模納稅人,20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發(fā)票 然后沒有任何成本 也沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖?之前5月份開的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎?
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉(zhuǎn)了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉(zhuǎn)了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
你會計分錄怎么寫,應付賬款跟其他應付款,都不行,不平
同學你好 上面給你的哦