同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
#提問(wèn)#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問(wèn)題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會(huì)計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來(lái)的燃?xì)鉅t款,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)老會(huì)計(jì)離職了,今天我問(wèn)他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說(shuō)讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個(gè)老板做出納,實(shí)際上這家公司有兩個(gè)賬號(hào),一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。之前的會(huì)計(jì)把出納的往來(lái)全部做成了其他應(yīng)付款,使得庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證,認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動(dòng)起來(lái)。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。對(duì)不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來(lái)?對(duì)嗎?摘要該怎么填?
老師,我是剛剛接手業(yè)務(wù)不熟練。同事做的日記賬里面,就有這兩筆記錄,這是一個(gè)意思對(duì)嗎。公轉(zhuǎn)私什么意思。是不是提取現(xiàn)金到公司做備用金?這兩筆其實(shí)就是做一筆分錄就可以了是嗎
老師,我們公司是進(jìn)出口代理業(yè)務(wù),收美元結(jié)匯,然后轉(zhuǎn)給老板付貨款,但是貨款什么的都沒(méi)發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)都是做的預(yù)收預(yù)付,記在往來(lái)款里面了,現(xiàn)在往來(lái)數(shù)目很大,這個(gè)怎么辦呢?以后收款記在借銀行存款 貸:預(yù)收賬款 里面,給老板轉(zhuǎn)賬也記借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 這樣做分錄沖一下可以嗎?
老師,我們剛接手了一家公司,法人一直用結(jié)算卡在ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資,之前的會(huì)計(jì)不知道,都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫(kù)存現(xiàn)金里,然后每個(gè)月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的,掛在了其他應(yīng)付款——法人,現(xiàn)在導(dǎo)致 庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬(wàn),怎么平這個(gè)賬,才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
這樣做分錄預(yù)收賬款不就減少了嗎,我現(xiàn)在就是借貸不平,不知道怎么做了,
同學(xué),你好 上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說(shuō)不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了 你之前這個(gè)分錄怎么做的?
借:庫(kù)存現(xiàn)金, 貸:銀行存款,
同學(xué),你好 那現(xiàn)在 借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
那怎么體現(xiàn)到預(yù)收賬款里面啊 ,之前她已經(jīng)把這個(gè)收款賬戶建立了預(yù)收賬款,后來(lái)這一筆她就說(shuō)不知道是誰(shuí)付的款,就給放到備用金里面了,
同學(xué),你好 之前她已經(jīng)把這個(gè)收款賬戶建立了預(yù)收賬款 那他之前有做到預(yù)收賬款這個(gè)科目里面嗎?
對(duì),之前有做到這個(gè)預(yù)收賬款科目里面,就是上個(gè)月有一筆她沒(méi)做到這里面
同學(xué),你好 那你取得這筆錢 借:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款
老師,你寫的借:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金我沒(méi)太明白,能把完整的分錄寫一下嗎?
同學(xué),你好 你收到一筆錢,所以借方是銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金
但是實(shí)際上這筆錢已經(jīng)在庫(kù)存現(xiàn)金里面了呀,是從銀行存款直接轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金里面的嗎
同學(xué),你好 你賬上的你分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金, 貸:銀行存款, 我現(xiàn)在先沖回 借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 再做正確的分錄 借:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款
借:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款, 這個(gè)不明白,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金都在借方那不同時(shí)增加了嗎,那金額怎么算啊,假如我的預(yù)收是5000元
同學(xué),你好 不是,你收到的是現(xiàn)金還是銀行存款,選擇一個(gè)
收到錢賬上的分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺(jué)得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來(lái)就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
同學(xué),你好 那你之前還做過(guò)什么分錄?把之前相關(guān)的分錄都發(fā)給我
沒(méi)有別的啊 ,別的都和這個(gè)不發(fā)生關(guān)系啊,針對(duì)這筆款她就做了一筆借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款的分錄,她沒(méi)通過(guò)預(yù)收掛賬啊,
同學(xué),你好 那不對(duì),他收到一筆錢,就做這個(gè)分錄,并沒(méi)有體現(xiàn)錢的增加 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款