同學(xué),你好
你這個(gè)需要聯(lián)系用友的客服,后臺(tái)調(diào)整數(shù)據(jù)
用友,做了10-12月3個(gè)月的賬沒(méi)有記賬和結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在做10月的賬,已結(jié)賬,可生成的利潤(rùn)表怎么出現(xiàn)的本年累計(jì)數(shù)是到12月份的,本年累計(jì)數(shù)不應(yīng)該是截止到10月的嗎?
老師好,我1-8月是手工記賬,9月份才用軟件。也就是說(shuō)1-8月的本年利潤(rùn)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的,軟件也沒(méi)有1-8月的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在年終結(jié)賬了,我要怎么做分錄
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),結(jié)賬的本年利潤(rùn)是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
你好老師,我在22年4月份時(shí)有一張分錄是把1個(gè)季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了,在做折舊,借:固定資產(chǎn)196000元,貸:管理費(fèi)用196000元,那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元,我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)少196000,這要怎么做?
老師。5月份把賬從記賬公司拿回來(lái)自己做,1至4月都有數(shù)據(jù),5月建的賬。財(cái)務(wù)軟件上5月的資產(chǎn)負(fù)債表包含1至4月的數(shù)嗎?利潤(rùn)表“本年累計(jì)”是不是不包含1至4月的數(shù)
水稻運(yùn)輸開(kāi)具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問(wèn)哈有個(gè)客戶她買(mǎi)了我們店的電器,然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買(mǎi)的時(shí)候是10000元,享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢(qián)的時(shí)候怎么做賬,然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢(qián)又如何做賬,想請(qǐng)教哈老師,我賬擺來(lái)好像不平
老師開(kāi)發(fā)票為啥這單位還插一證通?開(kāi)發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)免稅收入是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開(kāi)出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請(qǐng)問(wèn)一下收到的二手車(chē)發(fā)票,一輛車(chē)開(kāi)的是二張二手車(chē)交易發(fā)票,二手車(chē)交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬(wàn),到12月底只取得6萬(wàn)的材料成本回來(lái),賬該怎么做?辛苦把原理和會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)出來(lái)講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤(rùn),我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過(guò)什么科目來(lái)把這個(gè)余額做平呢?分錄是
可是買(mǎi)這個(gè)軟件都有10多年,之前的會(huì)計(jì)一直就沒(méi)用過(guò)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表
同學(xué),你好
你還是要聯(lián)系一下用友的客服,因?yàn)橄裼糜?,金蝶這類(lèi)大公司,后臺(tái)的數(shù)據(jù)是鎖定的,我們是修改不了的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利