您好,要是結轉數(shù)據(jù)肯定是變的,最好還是反結賬回去修改
老師 我問你一下 銷售費用-廣告費有個20000 因為10月沒有記賬 直接導致整個20000沒有結轉到本年利潤 然后導致我在12月結轉損益 就是結轉到本年利潤的時候出現(xiàn)了負數(shù) 需要怎么調整呢?
老師好,我1-8月是手工記賬,9月份才用軟件。也就是說1-8月的本年利潤是沒有結轉的,軟件也沒有1-8月的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在年終結賬了,我要怎么做分錄
您好,我想咨詢下:就是結2021年12月的賬時發(fā)現(xiàn):1月份科目余額表里本年利潤和利潤表里數(shù)據(jù)不一致,這種該怎樣調賬???
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結轉損益就結賬了,結轉了本年利潤,結賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調整一下呢,保持數(shù)據(jù)不變呢。
老師你好,2022年12月沒有結轉本年利潤,現(xiàn)在反結賬回去結轉本年利潤,會影響2023年1.-3月的數(shù)據(jù)嗎
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應付款,現(xiàn)在要注消,把其他應付款清零,轉為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
是啊老師,我現(xiàn)在就在2022年的賬套里,不知道該怎么調賬了
這個不是調賬的問題,你得把之前本年利潤少結轉的補結轉了
老師我2022年11月本年利潤貸方余額:287244.52元,我原來是按這個數(shù)結轉的本年利潤。今天發(fā)現(xiàn)這個數(shù)據(jù)不對,這數(shù)據(jù)是11月份的余額,現(xiàn)在結轉了12月份的期間損益后,余額就變成了貸方余額:141544.89 這個怎么調好呢?
你先把結轉損益的會計分錄沖銷了,然后看看截止到12月底的本年利潤余額多少就結轉對少
老師因為這個最后的數(shù)額涉及到盈利還是虧損,以及所得稅的問題,我不想所得稅的數(shù)額再發(fā)生變動,調哪個科目合適呢?
你這個結轉本年利潤不會影響所得稅
老師,我這個去年年底的所得稅不是看利潤總額計算出來的嗎?您的意思是我還是先結轉去年12月的期間損益,然后按數(shù)額再結賬本年利潤,先不考慮所得稅數(shù)額,是嗎?
對,比如說你所得稅多計提或者少計提了,可以在今年的時候操作
老師,如果結賬12月賬套后,肯定是多計提了,而且2023年1月也交稅了
多計提企業(yè)所得稅了,那你就在2023年沖銷多計提的
老師,這個所得稅可能就要等匯算清繳時處理了
那也可以,可以匯算清繳的時候再調整
老師,真是錯了一個地方,就連帶好多數(shù)據(jù),我最想還是想數(shù)據(jù)不變啊
你的所得稅不是在12月末的時候計提的嗎?把結轉到11月份的結轉沖銷了,按照累計累計截止到12月末的結轉不就行了嗎