你好,之前你們沒(méi)有掛往來(lái)賬款嗎?如果之前沒(méi)有掛,那么現(xiàn)在按照金額確認(rèn)收入
老師,我才入職一家公司,這家公司現(xiàn)在要審計(jì),審計(jì)要審到今年上半年。報(bào)表上的預(yù)付賬款金額過(guò)大。說(shuō)是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止,我手上只有2019-2022年6月30日的明細(xì)賬電子版。請(qǐng)問(wèn),我通過(guò)明細(xì)賬,怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況?我感覺(jué)明細(xì)賬,預(yù)付賬款的項(xiàng)目過(guò)多,我這邊也不好查是哪些家,我們這邊提前付了款,但是還沒(méi)收到發(fā)票的。
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 我們有充電樁出包項(xiàng)目, 實(shí)際充電樁在上半年已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了, 但是充電樁廠家和施工方現(xiàn)在才補(bǔ)我們合同 ,才有金額 ,這種情況該怎么入賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 我們公司有充電樁站點(diǎn),是出包形式建設(shè)的,已經(jīng)在5月8月10月陸續(xù)運(yùn)營(yíng)了,之前就是施工合同一直沒(méi)有金額,沒(méi)暫估進(jìn)去,也沒(méi)有折舊,但是施工方現(xiàn)在合同有了, 但是審價(jià)環(huán)節(jié)要1個(gè)多月 ,起碼到明年才能審好, 那現(xiàn)在怎么辦呢?
老師我請(qǐng)問(wèn)一下,我公司在2021年采購(gòu)了一批貨物,然后對(duì)方按照合同金額開(kāi)具的發(fā)票,但是實(shí)際有3萬(wàn)多貨物未到貨,但是這3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師我請(qǐng)問(wèn)一下,我公司在2021年采購(gòu)了一批貨物,然后對(duì)方按照合同金額開(kāi)具的發(fā)票,但是實(shí)際有3萬(wàn)多貨物未到貨,但是這3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師 淘寶買東西 直接申請(qǐng)發(fā)票了 但是沒(méi)有對(duì)公走賬 這種稅務(wù)允許嗎
會(huì)計(jì)被開(kāi)除,還有兩個(gè)月的憑證沒(méi)有裝訂成冊(cè),自己不裝訂,會(huì)留下遺留問(wèn)題嗎
老師好,我們是制造業(yè),準(zhǔn)備申請(qǐng)留抵退稅,留抵退稅能退多少,計(jì)算公式是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我7月有一單出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)還沒(méi)通知我們?nèi)徍诵畔ⅰN疫@個(gè)月需要做什么?收入確認(rèn)要做嗎?其他還需要做什么?
股票的面值是什么意思,和成本售價(jià)有什么區(qū)別
【多項(xiàng)選擇題】3.根據(jù)單一產(chǎn)品的本量利分析模式,下列關(guān)于利潤(rùn)的計(jì)算公式中,正確的有( )?! ?A.利潤(rùn)=保本銷售量×單位安全邊際 B.利潤(rùn)=安全邊際量×單位邊際貢獻(xiàn) C.利潤(rùn)=實(shí)際銷售額×安全邊際率 D.利潤(rùn)=安全邊際額×邊際貢獻(xiàn)率 老師,請(qǐng)幫解析一下這個(gè)題。
5%是利率,8’5%是什么,然后各50是什么意思?
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,當(dāng)時(shí)新公司 ,完全不知道暫估多少錢?
那么現(xiàn)在就按照金額來(lái)確認(rèn)收入。申報(bào)納稅即可。
老師哪里有收入呢?我們是付款方
不好意思,看成出租了。你們是現(xiàn)在才支付嗎?
比如前幾個(gè)月一個(gè)工程, 有充電樁 ,有電線排布,有指示牌告示,而且早就在使用了, 本月充電樁合同才下來(lái)和支付了, 但是電線排布還沒(méi)有金額,像這種部分款項(xiàng)有了的情況該怎么入固定資產(chǎn)呢
我們是小會(huì)計(jì)企業(yè)準(zhǔn)則,
你好,可以掛應(yīng)付賬款,支付一部分就沖部分應(yīng)付賬款。
老師, 金額都沒(méi)法預(yù)測(cè)掛多少呢
你們可以暫估入賬,等開(kāi)票了沖掉暫估,按照實(shí)際金額入賬
老師, 暫估入賬怎么做分錄?問(wèn)題是現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去很久了, 怎么彌補(bǔ)呢
那你現(xiàn)在也需要賬務(wù)處理的
老師,如果暫估了一個(gè)金額10萬(wàn),拍然后新增了固定資產(chǎn),過(guò)了幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)暫估少了5萬(wàn),那已經(jīng)新增了10萬(wàn)固資怎么處理,金額再改成15嗎?
把暫估的沖掉,然后按按照正常金額入賬,可以看圖片的賬務(wù)處理