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老師好,我們是制造業(yè),準(zhǔn)備申請(qǐng)留抵退稅,留抵退稅能退多少,計(jì)算公式是什么?

2025-08-29 06:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-29 06:38

1.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%; 2.允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%。

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快賬用戶2348 追問 2025-08-29 06:43

進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例計(jì)算公式是什么?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 06:46

進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。

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快賬用戶2348 追問 2025-08-29 06:52

這個(gè)同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還包含了什么嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 06:53

不包含其他的 沒勾選的不算

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快賬用戶2348 追問 2025-08-29 07:06

計(jì)算抵扣的算嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 07:15

你好,不包含的上面所有的明細(xì)都在里面,按照這個(gè)里面得 不符合要求的就不要放進(jìn)去

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快賬用戶2348 追問 2025-08-29 07:33

那這樣說進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例基本上是100%了

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快賬用戶2348 追問 2025-08-29 07:34

那我這些已抵扣的數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局哪里查呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 07:35

抵扣勾選里面有統(tǒng)計(jì)確認(rèn),在這里面查具體的明細(xì)。有歷史清單。

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快賬用戶2348 追問 2025-08-29 08:14

以這個(gè)作為統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),應(yīng)該是沒什么太大問題吧?

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快賬用戶2348 追問 2025-08-29 08:15

這個(gè)收費(fèi)公路通行費(fèi)電子普票如何辨認(rèn)?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:19

沒問題 包含 收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:19

你看一下那個(gè)發(fā)票類型里面具體的都有。

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1.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%; 2.允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%。
2025-08-29
以你們9月計(jì)算出的免抵退稅額與9月末的300萬比較,如果大于300萬,則只能退300,小于300萬,則只能退免抵退稅額
2021-10-19
同學(xué)您好,需要先計(jì)算出免抵退稅額=出口FOB收入*匯率*退稅率。免抵退稅額>留抵稅額,則退稅額為留底稅額;若免抵退稅額<留底稅額,則退稅額為免抵退稅額。但是在計(jì)算出留抵稅額之后還要考慮征退稅率差,計(jì)算出不得免征和抵扣稅額
2020-12-11
您好,具體看行業(yè),規(guī)模。根據(jù)財(cái)稅22年14號(hào)公告,一般是增值稅納稅申報(bào)表第20欄數(shù)字參考。
2022-04-28
你好 和2019年3月稅款所屬期比 比如當(dāng)時(shí)是30萬 進(jìn)項(xiàng)稅額全部是專票的話 退稅額=(153-30)*100%*60% 先進(jìn)企業(yè)的話 全額退
2021-11-18
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