同學(xué)您好,需要先計算出免抵退稅額=出口FOB收入*匯率*退稅率。免抵退稅額>留抵稅額,則退稅額為留底稅額;若免抵退稅額<留底稅額,則退稅額為免抵退稅額。但是在計算出留抵稅額之后還要考慮征退稅率差,計算出不得免征和抵扣稅額
申請留抵退稅是退多少,比如我們符合條件,留底進項稅650萬,給我們退多少,能給我具體按例子算一下嗎?
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
您好,我們集團年初買房了,取得了一筆2500萬的進項,想問一下這一筆進項可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進行稅務(wù)籌劃。我們目前每月進銷項差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認(rèn)證抵扣的話,也會產(chǎn)生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請留底退稅。請問我們應(yīng)該怎么辦?
請問出口退稅的條件是什么?我們現(xiàn)在有400多萬稅額的進項未抵扣,預(yù)計下個月要退稅100萬左右,那我們這個月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點稅?跟退稅有什么關(guān)聯(lián)嗎?
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報文化事業(yè)費啊
當(dāng)年新辦的有限責(zé)任公司要做匯算清繳嗎
報銷員工工作服費用 計入管理費用 -福利費,需要計提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報表107020表相關(guān)稅費是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實繳,要是5年內(nèi)沒有實繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報表時,資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費發(fā)票(一共檢測了4臺),三臺是公司的,一臺是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報個人所得稅嗎,如果收入沒有達到5000起征點還需要申報嗎