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留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝

2022-05-06 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 14:30

同學你好 已經(jīng)退稅了就不能加計抵扣了

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同學你好 已經(jīng)退稅了就不能加計抵扣了
2022-05-06
你好同學,你這個還能享受加計扣除的,他倆是沒有沖突的。
2022-05-06
你好;? 是的。 你要做分錄。? 錢收到了沒有嘛??
2022-05-26
你好!實際收到稅款填寫進項稅轉(zhuǎn)出才可以
2022-05-26
你好,你5月底申報表應該填寫一下附表二第22欄次,進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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