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老師我請(qǐng)問一下,我公司在2021年采購(gòu)了一批貨物,然后對(duì)方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實(shí)際有3萬多貨物未到貨,但是這3萬的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。

2024-04-13 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-13 17:26

你好,那你現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是你后期不抵扣了嗎

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你好,你可以發(fā)請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,對(duì)方可以開具紅字發(fā)票,或是你可以按你購(gòu)進(jìn)的金額開銷售發(fā)票給對(duì)方,效果是一樣的,只是如果銷售,你們沒有貨物交易,現(xiàn)在開電子發(fā)票也可以查得到原來開的紙質(zhì)票據(jù)的
2024-04-15
你好,那你現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是你后期不抵扣了嗎
2024-04-13
你好,我們購(gòu)進(jìn)貨物,但是沒有實(shí)物交接,到底是不是真實(shí)的購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)呢??
2023-08-10
你開信息表就可以 對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票 是的
2020-10-15
你好,你沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也是按你的合同開發(fā)票,沒進(jìn)項(xiàng)稅就要交增值稅的
2023-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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