您好!這個(gè)金額不一樣,會影響退稅的,稅務(wù)會查的

老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時(shí)也開了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
老師,我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個(gè)發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項(xiàng)開發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開?
請問老師,外貿(mào)公司6月份報(bào)關(guān)時(shí),單價(jià)多報(bào)了10倍,1600報(bào)成了16000,報(bào)關(guān)單價(jià)是美元,現(xiàn)在供應(yīng)商按1600開的發(fā)票,可以操作退稅嗎?這個(gè)差額會被國稅查嗎?
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報(bào)關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報(bào)關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報(bào)關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺徺I發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問題
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?


那現(xiàn)在還可以更改報(bào)關(guān)信息嗎?
或者寫證明報(bào)關(guān)單價(jià)錯(cuò)誤,這樣可以嗎?
您好!已經(jīng)出口了,報(bào)關(guān)單改不了了,如果來查,就據(jù)實(shí)解釋吧