你好!你是暫估什么費(fèi)用

請(qǐng)問一下,材料暫估入庫和發(fā)票來了沖暫估的憑證怎么做?
暫估入庫怎么做會(huì)計(jì)憑證?
收入暫估和沖收入暫估憑證怎樣做
20年做暫估入庫,21年一直未收到票,憑證怎么處理
原材料暫估入庫的整套憑證要怎么做
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了。】問題是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機(jī)械租賃還是開什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


技術(shù)咨詢費(fèi)
你好!你可以借管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款
可以借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
在不在?老師。
你好!是人家支付給你們的話,就是這樣,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-暫估
還沒支付給我們呢。
你好!是的。借方計(jì)入應(yīng)收賬款。
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 老師,所以這個(gè)是對(duì)著的是吧,暫估收入。
您好,是的,借貸方對(duì)應(yīng)