您好,這個的話,你的向他們索賠,需要開紅字
我們本月采購了原材料120萬 但是由于另一批產(chǎn)品的原材料有質(zhì)量問題向供應商索賠1萬 對方的發(fā)票應該如何開具呢
老師好,請問供應商退給我們的質(zhì)量問題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應商溝通供應商確定此產(chǎn)品確實出現(xiàn)問題愿意賠償我們XX元抵扣應付賬款;所以這兩個方面應該如何對應分錄呢)
請問供應商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應商在我們開紅字信息表的當月,沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
老師 你好,因為供應商產(chǎn)品質(zhì)量問題 需要給我們賠償款,這筆錢需要開發(fā)票嗎?
我們委托乙公司在甲公司購入一套模具,因質(zhì)量問題,現(xiàn)在甲方要退一半錢給我們,乙公司銷售折讓紅字發(fā)票是確定做不了的,現(xiàn)在甲公司需要我們提供任意公司開具的“質(zhì)量賠償”的發(fā)票給他們,然后把這筆賠償款付給對應的開票方,質(zhì)量賠償這個發(fā)票能開嗎?質(zhì)量賠償這一項可以開發(fā)票的嗎?
成本耗用分析怎么做?包含什么內(nèi)容
老師,個人車出租給公司,公司補交的2024年的個稅,如何做分錄?
購買農(nóng)業(yè)保險和收到保險理賠怎么做賬
我們公司應收賬款,客戶打給我們了,但是被銀行當手續(xù)費扣了,我可以寫成借:財務費用 貸:應收賬款嗎?如果年底前我們拿不到銀行扣款憑證發(fā)票,我年底調(diào)增可以嗎?
異地裝飾服務,5月份開專票含稅金額193490元,不含稅金額177513.76元,稅金15976.24元,項目地預交增值稅3550.28元,現(xiàn)在申報5月份增值稅附加稅,系統(tǒng)里面怎么沒有抵扣預交增值稅3550.28元呢?謝謝老師!
5月用進項留底稅額抵減增值稅欠款 會計分錄怎么做
公司是眼鏡銷售生產(chǎn)企業(yè),去年年底大數(shù)據(jù)分析違規(guī)享受了小微企業(yè),被補交罰了5年的稅, 1、公司存在內(nèi)帳與外帳。(很多銷售給個人的沒開票,)外帳上存貨達7000多萬的,欠老板娘的其它應收款負3000多萬。 2、公司沒有進銷存帳,(材料,成品都沒有),(材料也有好些不開票的) 3、我剛接手了3個月,這公司的外帳材料成本與銷售成本就是估的,(材料) 4、外帳入帳就是根據(jù)電子稅務局的開具發(fā)票與取得發(fā)票入帳,沒有各部門報銷手續(xù) 5、資產(chǎn)負債率極高 6、老板娘也意識到問題的嚴重性,要兩套帳并一套,讓我寫個方案,這個方案怎么寫呀?老師
老師好!最新增值稅、個稅等返還政策和園區(qū)返稅政策,麻煩告知一下!
老師,這個題答案部分的銷售收入第一年到第三年都是6萬,這個為什么是用平均銷量6000件乘以單價10 答案部分的表格銷售成本48000 42000那個是怎么計算出的?
假如,收到原材料發(fā)票:10噸100萬,也是我們付款100萬,材料送到一個公司6噸,我們實際收到材料4噸, 這個在軟件上倉庫怎么做