同學(xué)你好 你們沖減庫(kù)存商品的金額
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái),我做了暫估入賬,后來(lái)發(fā)票一部分開(kāi)來(lái),一部分還未開(kāi)(38萬(wàn))這批原材料我們做成成品賣(mài)給我們的客戶,后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬(wàn))原先未開(kāi)的那部分票也不開(kāi)了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商退給我們的質(zhì)量問(wèn)題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問(wèn)題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購(gòu)A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應(yīng)商溝通供應(yīng)商確定此產(chǎn)品確實(shí)出現(xiàn)問(wèn)題愿意賠償我們XX元抵扣應(yīng)付賬款;所以這兩個(gè)方面應(yīng)該如何對(duì)應(yīng)分錄呢)
我們公司 19 年買(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn) 當(dāng)時(shí)是付了 30 萬(wàn)貨款 客戶也開(kāi)了全額的發(fā)票40 萬(wàn)并且我們?nèi)~進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后后來(lái)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題 和供應(yīng)商打了官司 供應(yīng)商賠償了 33 萬(wàn) 現(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)想開(kāi)紅字 對(duì)于這筆賠償款可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?如果開(kāi)紅字的話開(kāi)多少金額呢?
我們公司 19 年買(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn) 當(dāng)時(shí)是付了 30 萬(wàn)貨款 客戶也開(kāi)了全額的發(fā)票40 萬(wàn)并且我們?nèi)~進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后后來(lái)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題 和供應(yīng)商打了官司 供應(yīng)商賠償了 33 萬(wàn) 現(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)想開(kāi)紅字 對(duì)于這筆賠償款可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?如果開(kāi)紅字的話開(kāi)多少金額呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),近期由于貨物質(zhì)量有問(wèn)題,會(huì)免費(fèi)賠償給客戶2卷產(chǎn)品,并且不開(kāi)具發(fā)票,我們會(huì)在合同上標(biāo)注這2卷產(chǎn)品是賠償,并附帶相應(yīng)價(jià)格。 這兩卷產(chǎn)品是我們供應(yīng)商只愿意賠償我們一卷,然后另外一卷我們購(gòu)買(mǎi)的會(huì)收到發(fā)票 除了合同上會(huì)注明,我們還需要額外注意什么?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
貨物已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,供應(yīng)商賠款給我們喔,然后我們賠款給客戶啊,跟庫(kù)存商品有什么關(guān)系
同學(xué)你好 那你直接做代收代付的