你好,你們單位來承擔(dān)嗎?借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個稅 貸銀行存款
個人商鋪出租給公司的年租金,該如何計(jì)算所交的稅費(fèi)
老師,假如一家出租車公司收到政府給予出租車油價補(bǔ)貼,出租車公司按補(bǔ)貼金額給予每個出租車司機(jī)原封不動轉(zhuǎn)過去。如何做會計(jì)分錄。
出租車公司把車使用權(quán)出租給個人,這個如何做會計(jì)分錄?
老師好,個人租車給公司,個人需要交什么稅,租金有何規(guī)定嗎?如車價的多少
請問小規(guī)模的公司,出售自用的車輛給個人,如何做分錄?報(bào)稅?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
對,是單位承擔(dān)的,可以稅前扣除嗎
可以算單位費(fèi)用嗎
不可以抵扣不了的
老師,直接進(jìn)利潤分配了,是不是就算抵扣啦
對的是的,不能抵扣,因?yàn)檫@個是以前年度的才做利潤分配未分配利潤
老師,那補(bǔ)繳2024年的個稅,做分錄進(jìn)未利潤分配里,是不是就不用再調(diào)整啦
補(bǔ)交的滯納金也進(jìn)未分配利潤里嗎?
對的是的,滯納金做營業(yè)外支出納稅調(diào)增