可以的,可以這么做的。
和事項:(1)6月1日,由甲公司提供貸款擔保的乙公司因陷入嚴重財務困難無法支付到期貸款本息1000萬元,被貸款銀行提起訴訟。6月20日,法院一審判決甲公司承擔連帶償還責任,甲公司不服判決并決定上訴。6月30日,甲公司律師認為,甲公司很可能需要為乙公司所欠貸款本息承擔全額連帶償還責任。甲公司在2020年6月1日前,未確認過與該貸款擔保相關(guān)的負債。(2)6月10日,甲公司收到丙公司提供的相關(guān)證據(jù)表明,銷售給丙公司的A產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題,丙公司根據(jù)合同規(guī)定要求甲公司賠償100萬元。甲公司經(jīng)確認很可能發(fā)生賠償支出,估計賠償金額為80-100萬元之間。鑒于甲公司就A產(chǎn)品已在保險公司投了產(chǎn)品質(zhì)量保險,6月30日,甲公司基本確定可從保險公司獲得理賠80萬元,甲公司尚未向丙公司支付賠償款。
我們委托乙公司在甲公司購入一套模具,因質(zhì)量問題,現(xiàn)在甲方要退一半錢給我們,乙公司銷售折讓紅字發(fā)票是確定做不了的,現(xiàn)在甲公司需要我們提供任意公司開具的“質(zhì)量賠償”的發(fā)票給他們,然后把這筆賠償款付給對應的開票方,質(zhì)量賠償這個發(fā)票能開嗎?質(zhì)量賠償這一項可以開發(fā)票的嗎?
我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進行了進項抵扣 然后后來因為質(zhì)量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進行了進項抵扣 然后后來因為質(zhì)量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進行了進項抵扣 然后后來因為質(zhì)量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
哪里下載工商年報pdf
老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表,能說下每列之間關(guān)系嗎
公積金,社保,個人部分和公司部分都公司繳納了,這個分錄怎么做的
我想要開其他內(nèi)容的發(fā)票,讓對方轉(zhuǎn)錢過來就行了,但是對方的財務不肯 只需要開具收據(jù)給對方,對方并收據(jù)入賬,并允許稅前抵扣對嗎?
你好,也就是個人不支付,企業(yè)全部承擔了是嗎?借管理費用公積金社保貸應付職工薪酬公積金社保 借應付職工薪酬公積金社保貸銀行存款。
業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,你得開發(fā)票,對方才可以稅前扣除。
業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,你得開發(fā)票,對方才可以稅前扣除。 問題這個是產(chǎn)品質(zhì)量引起的賠償,并不是產(chǎn)品經(jīng)營收入,我們是開不出這個發(fā)票的,協(xié)商又協(xié)商不了
你好,質(zhì)量賠償?shù)目梢蚤_發(fā)票,違約金的這些都可以開。
但要有對應的經(jīng)營范圍對嗎?
就要的這個不用經(jīng)營范圍。
不需要的,這個不需要經(jīng)營范圍。
增加新稅種,已經(jīng)增加過了,稅務局那邊也批了,說是要同步一下,不知道怎么同步
你看一下電子稅務局我的信息,企業(yè)信息里面有。
老師,我們是一般納稅人,這個月申報,附加稅沒帶出來的原因,是不用交嗎?
你去看附表五 之前有留底退稅嗎?如果沒有留底退稅的話,應該繳納的。