?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
老師,我公司是一般納稅人,銷售輪胎的,如果進(jìn)貨100萬元,銷售出去金額120萬元,那么是不是我有100萬元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣(100*0.13),而實(shí)際我只要抵扣20萬元(20*0.13)?
老師,我是房地產(chǎn)公司,我司上月銷項(xiàng)稅100萬,抵扣進(jìn)項(xiàng)20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請(qǐng)問我如何做分錄?
房地產(chǎn)公司,我司上月銷項(xiàng)稅100萬,抵扣進(jìn)項(xiàng)20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請(qǐng)問我如何做分錄?
老師,我是房地產(chǎn)公司,我司上月銷項(xiàng)稅100萬,抵扣進(jìn)項(xiàng)20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請(qǐng)問我如何做分錄?
老師,我3月1號(hào),一次性抵扣了100萬,銷項(xiàng)20萬,申請(qǐng)了留抵退稅,稅款昨天到的,這個(gè)分錄怎么寫?進(jìn)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?