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老師,我3月1號,一次性抵扣了100萬,銷項20萬,申請了留抵退稅,稅款昨天到的,這個分錄怎么寫?進銷項怎么結轉,

2024-03-14 10:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-14 10:10

你好!稍等,我看一下

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快賬用戶1640 追問 2024-03-14 10:21

好的,這個我沒有實操過

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:27

進銷項結轉: 借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 稅務核準留抵退稅: 借:應交稅費-增值稅留抵退稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 收到退稅: 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅留抵退稅

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你好!稍等,我看一下
2024-03-14
是 借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅120 貸應交稅費應交增值稅進項120
2023-01-03
你好,可以將留抵結轉到未交增值稅
2022-05-29
您好 請問您上個月留抵6.4萬分錄怎么寫的?
2024-03-12
首先8月的時候,你要把1萬轉入留底科目 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-留抵進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 9月時候 借:應交稅費-銷項 6.5 貸:應交稅費-進項 5 應交稅費-留底 1 應交稅費-轉出未交 0.5 借:應交稅費-轉出未交 0.5 貸:應交稅費-未交增值稅 0.5
2021-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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