是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120
老師我們12月認證進項發(fā)票稅額16萬,我們12月銷項稅額10萬,那我們是不是有留抵稅額6萬,那這個分錄怎么做呢?
老師,留抵稅額是61萬,留抵退稅按什么進項構(gòu)成比例是99.01%,只退回60.8萬,那這個分錄該怎么做?
上個月做的是分錄,借:銷項100貸:進項100,留抵20的進項,這個月要繳納稅費,這個月銷項100,進項60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
那么老師我們進項120萬,銷項是100萬,這個20萬是不是留抵稅了呢?請問留抵稅的分錄怎么做呢
我們公司上個月有5萬的留抵稅額,現(xiàn)在這個月銷項稅額是3萬,抵扣完銷項稅額還剩兩萬留抵稅額,那么如何賬處理,怎么分錄
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
老師你這個分錄必須要做嗎?但是有人說留抵稅的分錄可以不用做的是嗎
可以不用做的,但是你做完了之后,這個銷項和進項沒有余額,你以后查賬的時候也方便。
那么我公司把這留抵的20萬做退稅了呢?請問這個時候稅務(wù)給我們公司20萬了,這時的分錄怎么做呢
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師您能不能把分錄的后面加上數(shù)字啊?不然我都看不懂
你好,我第一次的寫錯了,你寫第二個的分錄就可以的,金額都是二十一樣的金額。
真的不懂???能不能分錄后面上上數(shù)字呢?謝謝老師您了
借銀行存款,20 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出20 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
老師為啥你的進項稅還有20??????你剛才不是做了是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120。。為啥你的進項稅還有20呢?不是進項稅都平了嗎????
我進項哪里還有20,你截圖哪里還有個20余額 進項發(fā)生的時候,借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項120, 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項120, 進項一借一貸0 哪里還有余額,余額在哪里呀?哪個分錄里面的?