久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

那么老師我們進項120萬,銷項是100萬,這個20萬是不是留抵稅了呢?請問留抵稅的分錄怎么做呢

2023-01-03 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-03 19:29

是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120

頭像
快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:32

老師你這個分錄必須要做嗎?但是有人說留抵稅的分錄可以不用做的是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 19:32

可以不用做的,但是你做完了之后,這個銷項和進項沒有余額,你以后查賬的時候也方便。

頭像
快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:36

那么我公司把這留抵的20萬做退稅了呢?請問這個時候稅務(wù)給我們公司20萬了,這時的分錄怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 19:40

借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 19:40

借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

頭像
快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:42

老師您能不能把分錄的后面加上數(shù)字啊?不然我都看不懂

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 19:43

你好,我第一次的寫錯了,你寫第二個的分錄就可以的,金額都是二十一樣的金額。

頭像
快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:45

真的不懂???能不能分錄后面上上數(shù)字呢?謝謝老師您了

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 19:45

借銀行存款,20 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出20 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20

頭像
快賬用戶8546 追問 2023-01-03 19:57

老師為啥你的進項稅還有20??????你剛才不是做了是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120。。為啥你的進項稅還有20呢?不是進項稅都平了嗎????

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 19:58

我進項哪里還有20,你截圖哪里還有個20余額 進項發(fā)生的時候,借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項120, 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項120, 進項一借一貸0 哪里還有余額,余額在哪里呀?哪個分錄里面的?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120
2023-01-03
你好,有留抵稅(進項大于銷項),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-06-01
您好!留底不用單獨做分錄?;蛘哌M項發(fā)票不用全部認證完
2022-01-09
你好,留底的20在你的進項稅額里面的嗎
2022-09-27
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-06-01
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×