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老師我們12月認證進項發(fā)票稅額16萬,我們12月銷項稅額10萬,那我們是不是有留抵稅額6萬,那這個分錄怎么做呢?

2022-01-09 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-09 22:14

您好!留底不用單獨做分錄?;蛘哌M項發(fā)票不用全部認證完

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快賬用戶9881 追問 2022-01-09 22:17

我們都認證完了,不是留底的分錄,我是想問這個進項發(fā)票分錄是借方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額16萬,那么我的銷項稅額就是貸方:應交稅費應交增值稅-銷項稅額10萬,怎么體現(xiàn)這個留底稅額6萬呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 22:23

留底增值稅的處理,將銷項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出等科目結(jié)平,只有應交稅費—未交增值稅有借方余額,也就是留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄: 借:應交稅費—未交增值稅, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅), 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 應交稅費—應交增值稅(進項稅)

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您好!留底不用單獨做分錄。或者進項發(fā)票不用全部認證完
2022-01-09
您好!你可以把這70萬元都勾選,也可以勾選部分
2021-10-21
你好,這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3萬
2023-04-10
是 借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應交稅費應交增值稅進項120
2023-01-03
你好 ; 你留抵就行了。 多的 進項稅以后抵減
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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